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增值税申报表附表四一般项目加计抵减额计算,系统自动填数据4405.04元,但是本期增值税进项税额是3260.53元。适用15%加计抵减。这个是怎么算的?

2021-11-09 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-09 11:42

应该是存在前期未抵减的加计抵减的数据。因为按本月的进项税加计抵减15%,总额只是3749.61元

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快账用户1640 追问 2021-11-09 11:45

一般这里系统自动有数据,就不需去更改了吗?这里是数据是直接用本月进项*1.15来填的?

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齐红老师 解答 2021-11-09 12:05

一般系统自动出来的数据,就是基本上是正确的。除非你能够保证错误,才修改。

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快账用户1640 追问 2021-11-09 12:14

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-09 13:55

祝学习进步,工作顺利

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应该是存在前期未抵减的加计抵减的数据。因为按本月的进项税加计抵减15%,总额只是3749.61元
2021-11-09
本期发生额是进项*加计扣除税率 需要抵扣填写实际抵扣金额
2021-02-09
是的 实际抵扣金额填写了 主表19蓝自动取数
2022-02-13
你好,本期发生额填写进项税额乘以5% 调减是进项转出填写的,这里没有转出的不用填写, 如果需要抵扣,在实际抵扣金额里面填写。
2024-02-19
你好;   具体是现代服务加计扣除吗  
2023-07-10
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