你好!一般是通过其他应付款科目合算,以后要偿还

老师,子公司有10万,要转给母公司,母公司需要用,因为母公司自己的钱不够。不想以借款的名义,也不涉及分红,这10万什么名目才合理,而不是摞用或者抽逃资金吗?
老师,子公司需要转给母公司10万,因为母公司钱不够购买材料。这10万不是分红。那么转账写什么用途呢?这是合规的吗?
老师,子公司给母公司转款10万购买材料,不是分红,是因为子公司有钱,母公司没钱, 如果是借款的名义,集团内借款是免增值税,得交所得税吗? 如果垫付款名义,就是往来账,这样合理吗?垫付就不用交税吗? 是子公司用垫付的名义替母公司购买材料,还是子公司转账给母公司,母公司去购买材料?
老师,子公司给母公司转款10万购买材料,不是分红,是因为子公司有钱,母公司没钱, 如果垫付款名义,就是往来账,这样合理吗?垫付就不用交税吗? 是子公司用垫付的名义替母公司购买材料,还是子公司转账给母公司,母公司去购买材料?
老师您好,我没明白这个合并报表,为什么要把它和母公司和子公司之间的那个所有者权益或者是内部债务什么都非得需要抵消呢?这个抵消不代表着母公司与子公司之间就没有交易了吗? 抵消的目的是为了反映母子公司实际账务情况,如果要是说不抵消的情况下,这个是属于虚增了报表了是吗 本质上说是母公司卖给子公司,或者是母公司投资给子公司。实际上母公司和子公司合并在一起并没有增加与减少,对吗?所以才用去抵消
老师,您好,我们公司之前是高新技术企业,归集了研发费用,11月份开始我们不是高新技术企业了,企业汇算清缴研发费用需要调增,一般会填写到哪一栏啊
老师取得的劳务安装费,劳务人工费成本需要申报印花税吗?
老师我们25年12月份开了两张建筑行业的装饰服务的 异地发票,当时开票前也开外管证了,增值税没超30万,只需要预缴异地所得税就行但是12月底时预缴企业所得税进不去,今天我从特定主体进电子税务局去预缴异地所得税还能预缴吗
一家台球厅是小规模纳税人,一个月含税总收入4万,税率1%具体怎样记账
老师,跟一个财务交接资料,上面有入了账的租金成本,但是公司是零申报,汇算清缴不是要调增出来交企业所得税吗,结果他说不要呀,这是我成本,我交什么税。这个租金是没有成本的
老师,售后维修费开什么税目?
老师请问季报中实发工资跟个税不一致有没有关系,个税申报金额比实发多一点点。
学校的食堂承包给餐饮公司,然后餐饮又分包给各个窗口,现在是这个情况,就是餐饮公司代收了所有的这些营业收入,然后每个月扣除采购款后把剩余的钱又打到每个窗口的负责人,每个窗口开发票给这个餐饮公司,这个要怎么做账啊?从第一步做到最后面一步,这个怎么冲减啊?
支付成本货款,如何做凭证,然后上游也在当月把发票开具出来
机械租赁公司租机械使用,收到的机械租赁发票怎么入账呢
那不就是集团内企业借款吗?借款涉及企业所得税和增值税吗?
你好!年底前结清是没有风险的
需要签个借款合同吗?集团内部无偿借款,涉及增值税和所得税吗?
你好!如果有借款合同会涉及企业所得税,你们是非金融企业一般不涉及增值税
不签合同,随便就把子公司的钱转给母公司,也不合理呀?总得写个用途呀
你好!可以按垫付款处理的协议就可以,不要合同
涉及税吗?
你好!这样不涉税的