借:应付账款 贷:银行存款 借:库存商品 增值税-进项 贷:应付账款

小规模纳税人,比如这个季度买了上游5000块钱的货物,(比如这个货物是公司主营的一个养生茶)但是上游没有开票,也没有票,这个凭证怎么做呢,库存现金付款比如这5000,元包含100盒茶,一盒成本50元,虽然说没有票,是不是也要暂估成本。
老师你好!我公司上个月支付工资我的凭证是这样做的借:主营业务成本 代:其他应付款 这个月要把工资开出来在银行取款支付工资怎么做凭证呢?
请问9月份进货后卖出去了,但是对方没支付货款,也没开具发票给对方,直到11月份才开发票给对方,对方也支付了货款,在9月份的时候可以结转成本吗?9月售出和 11月份开出发票的分录要怎么写呀
当月做账的凭证序号问题,针对同一家公司付款凭证序号可以排在应付账款的凭证序号前面吗,比如对甲公司付款凭证序号是1号,然后含这家提供过来的发票发货单等附件的记账凭证记在了可能是10多号凭证了
老师,比如我三月收到发票,三月也写了付款申请单,款是四月支付的,然后在付款申请单上标了4月1号已付,我做账装凭证的话,发票做在三月,付款申请单和发票一起装三月凭证还是四月和银行回单一起装四月凭证呀?
老师,企业汇算做好后有可以退的税款,有可以弥补去年的亏损额,导致今年的企业所得税可以退,我不想弥补去年的可以操作吗?
老师,我是项目经理,新来的高级审计员还在试用期就跟我犟嘴,工作也拖拉,干一半留一半,这种人怎么给领导汇报,让她过不了试用期?
2025四季度做了一笔分录增值减免,贷营业外收入,实际是没有减免,做错了,现在应该怎样做分录冲回这笔分录
去年11月工资社保没计提,小企业会计准则补计提在今年,报企业所得税的时候 职工薪酬这一栏已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬相差4.7w,今年计提的工资社保2w,2.7w差额怎么办
企业的固定资产(汽车)盘亏了,怎么做账?应该是员工偷着卖了,不知道啥时候卖的,现在才发现。责任员工也找不到人了,估计赔偿是收不回来了。企业想把损失做账里。这个怎么做账?
这个月取得的专票暂时不抵扣,暂不抵扣的进项入账时用哪个会计科目?
你好有没有办法很快下载这个月已抵扣发票的pdf文件呢?
老师,今年1月份分配了利润,这会导致3月的资产负债表利润分配-未分配利润期末减期初不等于利润表净利润本年累计金额吗?
铁路电子客票,在申报增值税时,本期认证相符那一栏也就是第2栏已经显示金额,第10栏系统自动的也有金额,第10栏要不要删,还是根据系统自动带出来的那样不管,老师 你们是怎么填写的
房租租金,每季度支付,25年当时没付钱,分录,借:预付账款1500,贷其他应付款1500. 当月摊销租金,借管理费用500.预付账款500.这样对吗
这个发票当月认证与不认证怎么做账
你好像问了这个问题哈,不认证就计入增值税-待认证进项