如果说你在去年的话预提了这笔费用是可以的,如果说没有就不可以。
老师,19年12月费用类专票,今年认证抵扣了,请问这个可以抵扣增值税吗?还有所得税可以睡前扣除吗?
老师,请问下增值税专用发票费用类的,去年9月份的票今年还能用吗?能够税前扣除吗
老师,请问去年的费用专票今年还能入账么?
老师,请问去年的费用专票今年还可以入账么?能在所得税前扣除么?
请问去年做账入了成本和费用,今年5月前拿回可以税前扣除吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师那今年可以入账做抵扣进项税额么?
如果说你去年预期的这个费用就可以了。但是你也只是作为去年的费用扣除,而不是在今年扣。
老师,也就是说如果去年未预提这笔费用,今年就就不能入账,增值税和企业所得税都不能抵扣是么?
对的对的,都是没办法入账的,都不会认可的。
老师,请问有相关法规么?
提供不了具体文件号,之前写文件没保存
老师,请问现在增值税专用发票不是已经取消了认证抵扣的期限了么?
是取消了期限 但是你这属于之前年度发票 只能是后面取得发票,不能后面入账