你好! 是以含税销售金额为基础计算印花税的
老师好,新年快乐!请问一下,印花税,进了电子税务局——税源信息报告——印花税,新增采集信息,然后应纳税额是进项销项的不含税合计金额吗,然后保存申报吗
老师您好,我家是一般纳税人,简易计税,一月份只开了销项负数发票,电子税务局增值税申报表本期应退税额是需要到窗口办退税还是可以留抵?印花税计税依据如何申报?是按照销项负数的价税合计金额吗?
老师,你好!我没申报过全年一次性奖金个税申报,我在自然人电子税务局(扣缴端)点开全年一次性奖金申报填写那里,不知道怎么增加人员,请问也是在人员信息采集那里先添加完人员信息后再申报吗?希望老师能指点一下,谢谢!
老师,下午好!因为我司的印花税的申报一直以为都只报销项发票不含税金额,现在给税局查到了,叫我们要补税,我想问一下就是印花税购销合同申请的依据是什么:不含税销项发票金额+不含税进项发票金额=申报金额吗?(需不需要电费专用发票金额除扣出来了)。我现在是想问印花税购销合同是进项发票+销项发票含税申报呢?盼复!
老师,想咨询一下天津市的电子税务系统关于印花税年度营业账簿如何申报,我已经申报了关于合同的印花税,然后年度营业账簿和合同印花税不在一起,我在综合信息报告里点击税源信息报告找到了营业账簿,但是点进去以后是已申报,但系统页面显示未申报。
老师你好!个人非住毛出租超过10万元以上,需要交什么税费,企业需要交什么税费,老师指导一下
2023年残保金漏报啦,会不会产生滞纳金
请教老师,有没有规避风险的劳动合同模板呢? 如果员工是入职上社险,一年后上公积金。这样可不可以呢?坐标天津。谢谢老师
请问美团刷单要先借钱给员工刷单,另外还要支付费用给员工,应该怎么走账
老师,一般纳税人可抵扣增值税税额:10460.51+79282.95=87943.46元 如果现在要开13%的发票出去,可以开多少钱,不用交增值税
老师 9%的工程票都交什么税?交的税率都是多少?
老师,我们自己的工程,找别人干,我们可以开劳务发票吗
从蔬菜铺子购买的蔬菜用于本公司食堂,对方税局代开的蔬菜发票,可以按照农产品10%勾选抵扣扣除么?
老师你好 请问我们混凝土公司和对方公司打官司对方承担的违约利息,我们需要开发票 请问该怎么开? 我可不可以这样开? 项目名称我还是开商品混凝土 规格型号我可以写价外费用吗?
老师您好 我是民宿行业的 月底的原材料 低值易耗品的结转成本 我还是有些含糊 该怎么结转 后面附什么附件
进项和销项是分开填写还是合计呢
购销合同,实践中是按含税销售额计算印花税的(购进环节不交印花税的)
也就是我当月的开出专票的金额是吧,进项不用
是的,你的理解很对
实践中,是按开票金额计算交纳印花税的