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你好老师,我去年计提印花税计提错了,今年怎么调呢?

2021-02-17 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-17 15:46

用以前年度损益调整代替税金及附加调整

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快账用户7605 追问 2021-02-17 15:48

借 以前年度损益调整 贷 营业税金及附加?那本年利润还重新调整吗

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齐红老师 解答 2021-02-17 15:51

你好,去年分录是怎么做的?是哪里做错了?

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快账用户7605 追问 2021-02-17 15:54

数字计算错了。去年分录是 借 营业税金及附加 贷应交税费-应交印花税

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齐红老师 解答 2021-02-17 16:00

你好,去年是计提多了还是少了?

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快账用户7605 追问 2021-02-17 16:01

去年多提了

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齐红老师 解答 2021-02-17 16:02

借应交税金印花税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

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相关问题讨论
用以前年度损益调整代替税金及附加调整
2021-02-17
把这个红冲再做上正确的就行了。
2024-04-11
你好,印花税根本不需要计提,而且你之前借方和贷方是同一个科目,相当于没有做,所以不需要调整
2024-04-12
借应交税费贷利润分配,未分配利润汇算清缴、调增。
2024-05-11
借应交税费 贷利润分配 汇算清缴调增
2021-05-09
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