你好,你的分录是对的,累积折旧月末有贷方余额

老师,固定资产购入 借:固定资产 贷:银行存款 折旧:借:管理费用(折旧) 贷:累计折旧 年终需不需要结转,折旧完了要怎么处理呢
请问老师,购入一台汽车相关的会计分录是怎么做的呢? 购入 借:固定资产 贷:银行存款或者现金 计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧 那月末累计折旧需要怎么处理呢
老师,购买固定资产分录是借:固定资产 贷:银行存款 然后折旧是借:管理费用 贷累计折旧么?? 那么累计折旧一直是贷方余额,什么时候才可以做贷方无余额呢???
购买固定资产已付款分录:借:固定资产 贷:银行存款 次月折旧分录:借:管理费用 贷:累计折旧 收到购买固定资产发票该怎么做分录呢?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
意思是月末累计折旧不需要结转,只需要把管理费用结转到本年利润?那累计折旧贷方余额会一直存在的吗?不需要把它做平吗
月末累计折旧不需要结转,只需要把管理费用结转到本年利润,固定资产清理的时候,累积折旧贷方余额会结转
固定资产清理是每月清理?还是年底清理的?
固定资产出售,报废的时候需要清理
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评