你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 因为这个无形资产很多时候是只有收入,成本很少或者几乎是0的,因此不要求收入和成本对应 以后每个月 借:其他业务成本 贷:累计摊销
假如出租无形资产,该无形资产每月摊销2,租金每月1.5。 会计分录: 借:其他业务成本2 贷:累计摊销2 借:银行存款1.5 贷:其他业务收入1.5 请问:差的0.5去哪里了?是算当期损益吗?
出租无形资产怎么做分录?出租时结转成本吗?以后每月的累计摊销怎么做?
老师出租无形资产的摊销记入其他业务成本吗?分录怎么写呢?
无形资产每月计提摊销怎么做?计提完后,怎么做结转?
老师,研发支出形成资本化后,转到无形资产了,无形资产摊销后,摊销的这个金额要怎么记分录,可以175加计扣除吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢