你好 个人一起垫付了电费。 来报销款的话 可以一起写报销单的 。到时你分开做账即可

老师,请问下公司给员工报销电话费,电话号码和名字是员工个人,这可以报销吗?报销写管理费用?
公司个人电费和公司电费,费用报销单要分开写吧?,个人的可以都写一张报销单吧?
收到一张费用类发票,公司账户转账的,这种就不需要写费用报销单了吧?
老师,公司里的付款单/费用报销/差旅报销单 一般公司分开三张报销模板吧
老师,我们员工报销都是攒着好久的,我让他们把属于一类的写一起吧?不属于一类的就分开写报销单?比如人员招聘费和电脑维修费可以写一起吗?然后客户招待的,餐费就另外写?
我按照收付实现制度做的内账老板说跟他自己核算的不一样怎么办?
老师:一退休人员,在单位签了劳务协议,工资是定了每月5000元,每月不用代扣个税吧
老师,请问我们公司与运输公司想签这样一个合同:就是运输公司帮我们运送砂石料,我们与运输公司签合同的时候写运送砂石料含运费,不含运输车的夭然气费,然后天然气费由我们公司直接付给天然气公司可以吗?(董孝彬老师)
要注销的公司,1月没有任何业务往来,2月收到应收款,1月这帐还要做吗?
我们招聘的主播与我公司签订劳务合同,每次支付出去的金额都几百几千等,那1000以下的不用给我们开发票也能税前扣除了吗
@朴老师,老师我们要按合同预付20%给对方开发票,但对方买的是设备这种怎么开票?
一般项目验收的时候是按照申报书上的人员确认人工费用的吧,是不是项目验收的时候人员少于申报数量也是可以的吧
年末 利润分配 借方余额怎么处理
1月发生业务收入17205,开票17205, 实际收到钱16780,相差425,说是2024年多付的425,以前的都清帐了,应收~ -425 做其他应付款~股东了,现在那425 怎么搞
老师,我想问一下,我们给别人开票,没有业务,返钱怎么返的稍微合理一点?金额很大
员工报销购物卡,公司转账给员工,要挂员工吗?
你好 是的。 既然是员工先垫付款购买。 就需要挂员工明细二级科目的
借,管理,贷,其他应付,某个员工。借其他应付,贷银行这个意思吗
你好 是的。 就这样来做账分录
那要是不是公司员工,也要挂吗?
你好 不是员工 。一般都不能去报销款项的 。 不是员工就不能挂的
像买的香烟,直接挂购买的那家可以吧?
你好 是的。 可以直接挂账
工资交个税,要怎么做分录?
你好 借应交税费-应交个人所得税贷银行存款 发放工资 :借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-应交个人所得税 银行存款
借,管理费,工资,贷,应付,借应付,银行,贷应交个人所得税吗
嗯是的。 先计提在工资扣除个税。 在去做支付给税务局。
是这样做吗
嗯是的。 到时缴纳个税在做一笔 : 借应交税费-应交个人所得税贷银行存款
已经缴纳了
你的意思是我公帐上扣了个税再做一比你这分录是不
嗯 是的。就这样处理三个分录就完整了。
好的,那我去把我个税上扣掉这个13.25
你好 嗯是的。 你到时 对应的去做分录就行了。 比如你之前都已经支付了个税 做了个税分录 现在就做i你截图的两笔就行了。