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老师,我是今年刚接上这个账,我们公司去年给供应商多付了1000元,今年采购材料是把这1000元抵了,之前没有账,抵得这1000元怎么做账,

2021-02-18 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-18 15:03

之前多付的做在哪个科目了

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快账用户9194 追问 2021-02-18 15:05

之前没有账

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齐红老师 解答 2021-02-18 15:10

那你要补上之前的账才可以的 不然你这个一千没法做

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快账用户9194 追问 2021-02-18 15:12

这个要怎么补,之前的都没有数据,只是在付款是推出来的数巨

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齐红老师 解答 2021-02-18 15:21

那你直接挂其他应付款借方1000期初数就行了 然后 做分录 借原材料 贷其他应付款

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之前多付的做在哪个科目了
2021-02-18
同学,你好,对方还会找你们要这个钱么?如果不要那么这个200元直接入营业外收入就可以了
2022-01-11
借:原材料5000 贷:银行存款5000
2022-04-23
借营业外支出 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税销项税
2025-03-15
同学你好 这个之前没有做其他应收款吗 现在收到冲其他应收就行了
2021-11-25
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