之前多付的做在哪个科目了
老师,我我们单位买了一个旗杆,之前付定金1000元,从对公上转的,今天从个人卡付了4656给我公司员工支付给这个送旗杆的人,他有发票,这账回头怎么走
老师,我是今年刚接上这个账,我们公司去年给供应商多付了1000元,今年采购材料是把这1000元抵了,之前没有账,抵得这1000元怎么做账,
我们公司账上显示采购原材料货款是1000元,可是供应商对账单上显示800元,那我们公司就少付200元,但是实际上货款是1000元,是供应商弄错了,那我做内账,这个200元要怎么做啊,货款还没付的
老师你好,我公司今年发现,去年多计算材料费2000元,并且支付给了供应商,今年供应商把2000元退回来了,请问我怎么做账?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的制造费用?如果是调整以前年度损益,那么会计分录是什么?如果是冲红今年的制造费用,那么会计分录是什么?
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且供应商也开了2000元的专票给我们,我公司把2000元款项支付给了供应商,并且抵扣了进项税,也计入了去年损益,今年供应商把2000元退给我们了,那么我现在如何做账呢?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红管理费用?如果是调整以前年度损益,那么会计分录是什么?如果是冲红管理费用,那么会计分录又是什么?。非常感谢!!!!
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
之前没有账
那你要补上之前的账才可以的 不然你这个一千没法做
这个要怎么补,之前的都没有数据,只是在付款是推出来的数巨
那你直接挂其他应付款借方1000期初数就行了 然后 做分录 借原材料 贷其他应付款