1、上一纳税年度 1-12月均在同一单位任职且预扣预缴申报了工资薪金所得个人所得税; 2、上一纳税年度 1-12月的累计工资薪金收入(包括全年一次性奖金等各类工资薪金所得,且不扣减任何费用及免税收入)不超过6万元; 3、本纳税年度自1月起, 仍在该单位任职受雇并取得工资薪金所得 符合这个条件的可以选择是一次可以抵扣6万,不需要按月5000抵扣的。 不符合的选择,否还是按照上年的计算方法。

老师,您好!我想咨询下在申报2021年1月份个税时提示“是否按照6万元直接扣除”选择“是”是什么意思?选择“否”又是什么意思呢?
2022年1月报个人所得税,出现的选项,是否直接按照扣除6万元扣除,,显示的3个条件是什么意思
申报个税在“是否直接按照6万元扣除”我选择“是”以后,申报个税时减除费用那里还是显示5000,为什么会这样呀?选了是以后,减除费用那里不是应该变成6万吗
申报个税在“是否直接按照6万元扣除”我选择“是”以后,申报个税时减除费用那里还是显示5000,为什么会这样呀?选了是以后,减除费用那里不是应该变成6万吗
老师个税按6万元来扣除的标准是什么呀,我们老板从2021年10月份开始申报个人所得税,然后2022年1月申报时选择60000元扣除标准可以吗
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,这扣除的6万元是针对2020年全年的还是新2021年全年的呀?
你好 21年的 21年的 当年的
嗯,那6万是真扣钱还是怎么啊
老师,那今年开始每月还用报个税吗?不是都直接扣除6万元了吗
你好 是抵扣个税 扣啥钱
老师,您能通俗的帮我解释下么?我感觉我似懂非懂。 我看了我们员工都不超6万,那是不是得选择“是”?
你好,一个月可以抵扣5000,你能理解吗?只不过是把这个5000换成了6万而已。
累计扣除费用,你能理解这个累积扣除费用吗?
累积扣除费用意思就是积累下来的可以减掉的钱,是吗?老师
(收入减去6万-其他的扣除*税率-速算扣除 按这个交个税的 六万是抵扣个税的 抵扣个税不是扣钱 不是剪掉的钱
好的,老师,这下我理解了。我们这儿员工每个月不超5000,每年不超6万,所以我都忘记这个公式了。老师,那我们是不是得选择“是”直接扣除6万元呢
你好 是的 符合要求的选择 是
嗯嗯,谢谢老师的耐心解答
不用客气 新年快乐
也祝老师新年快乐,明天就把这个税报了。老师,点了“是”,后面就正常申报了吧
是的 其他的不变 还是一样的
嗯,好嘞!感谢老师
不用客气 早点休息
老师,我再麻烦您一次:那今年万一有员工离职,年初已按6万元扣除了,那怎么办呢
汇算清缴在调整就可以的