同学你好 服务业的是计提的时候就要计入成本的

应付职工薪酬是否需要结转成本,如果需要结转,应该怎么结转
一般纳税人 工资计提是 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 那么月末结转也要再做一笔 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬吗?
结转成本可以写借主营业务成本贷应付职工薪酬,员工工资吗?
应付职工薪酬付完工资是要结转成本吗
老师你好 工资计提借:管理费用-应付职工薪酬 工程施工-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做的账,结转后的利润表里的成本里面包含工资吗
老师 :我单位金属制品委托外单位包工包料制作,给我单位怎么开发票 项目名称写什么?原材料还有加工都是一家供应商
老师,手机上能开发票吗
净资产收益在哪里查?
9月份我开的发票,客户还没抵扣,我直接红冲了5万,请问这张发票他们怎么抵扣
老师增值税内年终结转,怎么做分录
老师您好,经理法人借公司的款,挂其他应收款借方1998755.79,平时经理付费用,挂账其他应付款法人借方298086.31请问想告诉经理欠公司款,一共有多少?是他俩的合计额吗
老师,个税手续返还需要交增值税吗
你好老师,我现在遇到一个经营业务,是甲乙双方共同运营一个项目,现在按审计金额乙方向甲方开具发票收取款项,同时甲方向乙方支付款项时扣除了一笔乙方在结算前处置资产(已开票)105.8万元和一笔乙方母公司因该项目确认收入的款项20.97万元,现在的问题是在乙方的账务上还挂账对甲方的应收账款126.77万元,我应该怎么做调整,才可以平账
我这有个律师事务所,是合伙性质, 我现在报经营所得,只要有几个合伙人我都需要报经营所得吗?
老师,公司网络安装改造费计入啥会计科目
啥意思呢,我是小规模建筑劳务公司,计提的分录是借工程施工_项目名称_施工费贷应付职工薪酬
那你这个计提的时候就要计入成本 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 这样就行了
这么说我计提的分录错了吗?
对 你们是劳务公司 直接用我给你的分录就行了 不用工程施工
工程施工是成本类,主营业务成本是损益类的损,
那主营业务成本用添加二级科目吗
这个不用二级科目的哦
那就是借主营业务成本贷应付职工薪酬,付款时借应付职工薪酬贷银行及其他
对的 这样做就可以的