你好 借:应收账款等 贷:固定资产清理等 你跨月红冲的时候 借:固定资产清理等 贷:应收账款等
出售固定资产开出发票已入账,跨月红冲,要怎么做账?
跨月红冲发票怎么做账,需要把红冲票抽出来吗
跨月红冲,销售方开具的红字发票,销售方怎么做账
老师,公司出售固定资产汽车,账务处理要怎样做呢,已开出销项发票
今天8.9.11月入过一批固定资产发票,12月底这批固定资产发票冲红了,我们需要做进项税额转出,现在账务处理怎么做啊
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
出售时做的折旧需要冲回吗
你好,需要的,这个折旧也是要冲回的
那就是当初入账的分录直接全部做负数?
是的,要用借贷相反的分录冲掉的 相当于你现在仍然没有出售这个固定资产的