您好!多收的计入其他应付款科目,然后退回分录如下 借:其他应付款 贷:银行存款

老师好,客户本月付上月货款时多付了一笔金额8000,然后我们按多付的金额8000原路退回给了客户,这个分录应该怎么写?公司账户走账的。
请问老师,已收到客户开来10000的进项专用发票,我们已付了款并做了账,现已开发票里包含有一部分原材料没发货的,多的金额做的预付账款,现在中止了这个业务,我们要客户退回多付的预付款,这个账务怎么处理做会计分录?
你好老师,我们公司发生一笔业务不知道怎么做分录! 借,预付 贷,银行 借,应付 贷,预付!已已经平账了,客户又退回货,和货款了,这个账应该怎么做呢
老师好 请问我们公司上个月转了一笔设备款给客户 然后金额付多了 这个月客户把付多的金额退回来了 请问要怎么做账呢?
老师,下午好!我司经常是客户会多付款给我司。例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元,实际付款8500元,现在客户要求把500元退回给他,我现在做退回客户会计分录:收到款的时候:借:银行存款8500 贷:应收账款 8500 退回多付款的时候:借:应收账款 500 贷:银行存款500元。我可以这样做嘛?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
多收时没有分开做分录,全部一起做了应收账款,到我们退回时做了: 借:应收账款 贷:银行存款 这个分录对不对?
你这个分录是对的哈