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请问税控盘服务费280,1月份做账:借:管理费用280 贷:银行存款280,借:应交税费-减免税额280 贷:管理费用280。我申报1月份增值税发现就是应纳税额小于280,本期没有抵扣,就填了发生额280,那账务和申报不就不一致了吗?

2021-02-19 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-19 18:10

 你好     你到时做留抵就行了。   到时你借方有余额 转到转出未交增值税借方放着 以后抵减 

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快账用户7853 追问 2021-02-19 18:13

我1月份做账:借:管理费用280 贷:银行存款280,借:应交税费-减免税额280 贷:管理费用280。这个已经结账了。就是申报时候没有抵减,直接留抵放那就行了吧

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齐红老师 解答 2021-02-19 18:15

你好   是的  直接留抵就行拉

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快账用户7853 追问 2021-02-19 18:16

这个税控服务费每年交的都可以减免吗?

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齐红老师 解答 2021-02-19 18:17

 你好是的 每年维护费都可以抵扣的 

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快账用户7853 追问 2021-02-19 18:19

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-19 18:19

 没事的 希望能帮到你 

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 你好     你到时做留抵就行了。   到时你借方有余额 转到转出未交增值税借方放着 以后抵减 
2021-02-19
你好,是的,你的描述完全正确
2021-05-10
  借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-08-07
1,这样做对的。2,可以现在填上去的
2021-07-08
3月份交了税盘年服务费280元,3月份应纳税额是0,现在做3月份账务处理,只需要做,借:管理费用,贷:银行存款,然后把280元填写在申报表附表四的本期发生额中就可以吗? 是的
2021-04-07
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