你好,开普通发票价税合计比实际收到的金额多一分,这样的发票是可以正常使用的

老师,收到一张发票,发票专用章没有盖在右下角儿时候,盖在了单价金额的位置,这发票可以正常使用吗?
客户购买了一箱农产品柿子,售价29,要求开发票。我在给开的增值税普通发票单价填写的是29,税率1%,开出来的票价税合计29.29,问问这样的票正常吗?偶尔看到别人的开票方式与自己的不一样,发票单价都是比实际购买单价低,但价税合计又与实际购买的产品单价一致,请问下开的票有问题了还是?
开普通发票价税合计比实际收到的金额多一分,这样的发票可以正常使用吗?
空税盘开具发票的价税合计金额,比实际开票金额多出了0.05,正常吗?需要处理吗?
老师好。问下,我们开的红字普通发票,可以不单独做负数凭证吗?,把红冲的和正常的发票合计在一起计算确认收入,这样可以吗?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
朴老师,我公司是电商公司,跟快递公司谈的价钱是含税价,现在让快递公司开票给我公司,开普票和开专票都是一样的是吗?比如12月的快递费是2万,开普票给小规模纳税人金额=20000/1.01=19801.98,税额=20000-19801.98,价税合计2万?开专票给一般纳税人9%的专票,金额=20000/1.01=19801.98。税额=20000/1.09*0.09=1651.38?
老师您好,请问针对合伙企业的合伙人权益在做账和申报时最规范的操作?
你好,老师,在第一季度多缴纳了企业所得税,后几个季度也没有抵扣完多缴的部分,这个怎么办呢,也不想退税。这是个新公司,销售额也不多。请老师给出意见,
老师,请问一下公司是劳务公司,但是承接了一个公路改造的一个项目,然后承接的是路边的绿化的,带材料带劳务这些。然后有使用了发电机和水带,然后录入到原材料里面,然后现在怎么领用?
好的,谢谢老师反馈
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢