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空税盘开具发票的价税合计金额,比实际开票金额多出了0.05,正常吗?需要处理吗?

2021-07-01 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 13:17

同学你好,这个是正常的;如果是多交了0.05,将多交的部分计入营业外支出就可以;

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快账用户3669 追问 2021-07-01 13:24

我这个月一共开具了480万的含税发票,税率3%,增值税的纳税申报表的填写数是480除以(1+3%)这个数是吗

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齐红老师 解答 2021-07-01 13:27

同学你好,增值税的纳税申报表的填写数是480除以(1 3%)这个数是吗——是的;

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同学你好,这个是正常的;如果是多交了0.05,将多交的部分计入营业外支出就可以;
2021-07-01
你好,开普通发票价税合计比实际收到的金额多一分,这样的发票是可以正常使用的
2021-02-20
你好,按照金税盘的统计情况,最终确认的金额是7万,10万-1万-2万=7万
2021-12-15
您好,是可以的。谢谢
2021-03-13
同学你好,如果是多交税,计入营业外支出;如果是少交税,计入营业外收入
2021-07-01
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