你好,是同一个公司的吗?如果是的话可以。

老师请问一下我开60号发票发现错了一个字,开了61号正确的。63号冲60号。收现金,合并做账,可以这样做账嘛?需要做一笔红字主营业务收入吗?
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师,一个企业给我们开票金额多开了二三万,他们那边意思是多开的红冲,这样处理可以吗?负数发票也需要给我们对吧?我把正数发票和负数发票放一起,直接做正确的金额就行了吧?
老师好。问下,我们开的红字普通发票,可以不单独做负数凭证吗?,把红冲的和正常的发票合计在一起计算确认收入,这样可以吗?
老师,我这边开了一个数电发票,地址少了一个字开错了,然后冲红重开了,是当月的,未认证抵扣,可以只做一个正确的分录吗?不做冲红那步的分录,这样行不?
老师好,有往来账款电子表的样板吗?
请假一个问题,房租每月要摊销,2月转了30000月的房租,2月份要摊销25000元,剩下的5000元3月份做摊销,分录怎么做
老师,个人部分社保费公司承担了,会计分录怎么写?报个税时个人部分还扣除吗
个体户清税申报时,提示有一段时间的未申报社保费,但是这些员工都已经离职,是忘了停保,请问这个怎么处理才能不交税费啊?
老师好,如果雇佣的门卫保洁工资按劳务合同报酬收入申报,账务怎么处理?
我是建筑公司 一般纳税人 我在外省接个项目 甲方要付预付款 要求我开发票 我可以开具不征税预付款发票 对吗?然后针对这种情况情况 我是不是需要先开外经证 预交2个点 然后开具预付款不征税发票,不需要在我公司所在地申报了?
老师,请问从外面找的货车拉货是个人,没有发票,如何做账,或者通过什么方式把他做在公司费用里
老师好,从电子税务局查询到收取发票的数据,跟财务帐面的哪些数据有关系呢?谢谢
现有A企业销售矿泉水,B企业销售饮料,如果A也销售饮料并且从B处拿货,B也销售矿泉水从A处拿货,此时AB之间会有转账且相互开具发票,有没有什么问题
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。