1、收水费时: 借:银行存款或现金103;贷:主营业务收入100;贷:应交税费——应交增值税3 2、支付水费时: 借:主营业务成本90;借:应交税费——应交增值税2.7;贷:银行存款或现金92.7
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
老师好,物业公司账务,物业公司收取用户水费100万,向供电单位支付70万,我确认收入的会计分录以及金额怎么做
老师,我们是物业公司,2020年11-12月收2021年的物业费63万。记到预收账款,以后分摊至各月收入。今年成立了分公司,与总公司共用一个账户,并且独立核算。以前所有的收入都在总公司报税交税。现在税务要求都各自核算申报各自的。三个小区属于分公司,已计算出63万中有56万是这三个小区收的费。还有代收水电费70万。都是这三个小区的,现在职工已经从总公司移到分公司申报了,以上这些物业费和水电费该怎么给分公司,具体要怎么做账,怎么走流程?以上说的都是外账。
老师,物业公司二次供水、电收取的水电费(有微利),开具了发票给用户,还可以按照国税2016年54号文“物业公司二次供电供水按差额确认收入”执行吗? 如果可以,那么在增值税申报时就不再加上水电费发票的金额了吗?这样会有涉税风险吗?
(14)华商公司2021年度取得主营业务收入2000万元,其他业务收入440万元,营业外收入20万元;发生主营业务成本800万元,其他业务成本120万元,税金及附加28万元,销售费用154万元,管理费用132万元,财务费用66万元,营业外支出35万元;本年度确认的所得税费用为206万元。要求分别计算出华商公司2021年度的以下五个项目:①营业收入②营业成本③营业利润④利润总额⑤净利润。(单位:万元,要求写出计算过程,每个项目2分,共10分)(15)编制华商公司确认所得税费用的会计分录。(16)编制华商公司结转损益类账户余额的会计分录。(17)编制华商公司结转本年度净利润的会计分录。
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
1、收水费时: 借:银行存款或现金103;贷:主营业务收入100;贷:应交税费——应交增值税3 2、支付水费时: 借:主营业务成本67.96;借:应交税费——应交增值税2.04;贷:银行存款或现金70