 
                            你好 可以抵扣21年的利润

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    公司是小规模纳税人,前三个季度的利润总数为负数31万,就第4季度的利润是正数21万,实际全年利润-10万,那我次年申报企业所得税要缴纳税款吗,怎么算?
老师,小规模纳税人年终利润结转负数,是借利润分配—未分配利润 正数,贷本年利润 正数,然后这个数字是本年净利润的累计数吧?
老师 20年净利润是负数 21年开的有发票 公司是小规模纳税人 这个负数净利润 能递减21年销项收入吗
老师,我们有个小规模的劳务公司,今年利润表的净利润一直是负数,这个月净利润变成了5039,是不是意味着要按这个数据去交企业所得税?
您好老师,我公司是小规模纳税人实行小企业会计准则,22年4月有一笔21年的所得税费用500元,21年没有计提这笔所得税费用,22年支付时直接计入借:利润分配未分配利润500,贷:银行存款500,现在税局出现风险提示,未分配利润与净利润比对异常,资产负债表未分配利润期末数-期初数小于利润表的净利润,存在少申报个税情况,这种该怎么调整报表
 
                老师,比如公司充值油卡2000,实际消费1500,这1500加油站不能开具专票吗?
请问有一家企业从去年12月注册下来就没有做任何处理,连电子税务局的都没有处理,现在需要怎么操作呢?
企业住所和经营场所是一个地址吧,公司注册用的
1个月试用期和员工签订劳务合同不交社保违法吗
请问一下我们打款人和报关单上的境外收货人不是同一个,这样会影响退税嘛?因为有一些是散货,境外收货人不是固定的
老师好:报表上的增值税是5598.90元,税务局增值税填报金额是5598.88,这个多余的部分计入营业外收入后面明细科目写什么
个人给公司的劳务报酬,个人可以申请开专票给公司吗?
老是这种怎么看纯利润呀?要看那几行?
我公司去年12月开出一张发票,卖了1吨的货,现在对方要求红字冲销0.6吨,然后冲掉的这0.6吨重开到对方另一个公司名称,老师请问可以这样做合理合规吗
如果公司给员工报的工资做低了,少交个人所得税,是不是企业承担责任
报表不都是一年一年的吗?也可以递减次年利润
你好 所得税填写弥补亏损就可以
老师 我这是在算季度报税需要报税不 如果需要的话 我就去弄点成本 所以我才问去年的利润能否抵减本年的收入
汇算清缴之后才可以弥补亏损,而且这是税法认可的亏损才可以。