咨询
Q

本月增值税进项税额20938.06元,增值税销项税额22081.38元,月底怎么结转增值税?怎么做账务处理?

2021-02-22 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-22 13:40

同学你好, 月末 借,应交税费一应增一销项22081.38 贷,应交税费一应增一进项 20938.06 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 22081.38减20938.06 借,应交税费一应增一转出未交增值税 22081.38减20938.06 贷,应交税费一未交增值税

头像
快账用户2126 追问 2021-02-22 13:52

谢谢老师

头像
快账用户2126 追问 2021-02-22 13:53

如果进项比销项多呢?账务如何处理呢?

头像
齐红老师 解答 2021-02-22 13:54

同学你好,按销项税金额  借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 没有抵完的进项留在进项税额明细,在下期的销项中抵扣;

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好, 月末 借,应交税费一应增一销项22081.38 贷,应交税费一应增一进项 20938.06 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 22081.38减20938.06 借,应交税费一应增一转出未交增值税 22081.38减20938.06 贷,应交税费一未交增值税
2021-02-22
请清晰描述问题(财会类)发起提问,老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答,谢谢合作!
2021-02-22
借销项税额20938,转出未交增值税22081-20938贷进项税额,22081
2021-02-22
你好 借  结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021-08-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×