你好,是什么情况下需要把2021年取得的费用发票计入到2020年核算呢?

在2019年暂估的商品、费用,2020年汇算清缴的时候发票补进来了账务怎么处理,分录怎么做
老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
2021年取得费用发票,如果要记入2020年的费用里面怎么做分录?当时2020年12月我做了暂估预提处理
例如:2021年1月我收到了员工给的电话费报销发票 发票备注:2020年12月费用,我也想把这部分费用计入到2020年的费用里 我在2020年12月和2021年1月该怎么做凭证呢?
10月份新到一个广告制作公司 ,检查2020年凭证,发现2021年3月份制作费发票,入账到2020年12月份,现在想把2020年,该笔费用做暂估,2020年12月分录和2021年3月分录要怎么写?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?
本来这部分的发票是属于2020年的费用,只是发票在2021年才取得
你好,那2020年就需要每个月做费用计提处理
2020年已计提了,那我2021年取得的发票怎么处理?
你好,需要把计提的分录红冲,然后根据取得的发票入账
在2021年的分录处理,还是2020年的分录处理?
你好,在2021年处理(需要把计提的分录红冲,然后根据取得的发票入账 )
怎么做分录呢
你好 借:其他应付款等科目,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:银行存款等科目