你好 那你留底进项税计入什么科目的?
上月有7万的留抵税额,这个月要把它抵扣了。我这个月怎么写分录呢?
上月留抵的金额在应交增值税-未交增值税借方,这个月把这个金额抵扣了,分录怎么做
这个是我上个月的留抵税的分录,这个月分录抵扣了还是有留抵税额,分录对吗?期末还需要结转增值税吗
老师,您好!我们公司上个月底有留抵税额,这个月结转进项和销项后,留抵税额变成贷方余额了,这个我要把这个留抵税额转到别的科目吗?我下个月缴纳和增值税后,要怎样做分录呢?
上个月底有留底税 我忘记写分录了 这个月还有留抵我该怎么写分录才对
怎么求销项税,其他货币资金是565
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销项税65其他货币资金565怎么求的
老师,开具的费用报销发票金额20.53元,实际支付20元,对公账户转账也是20元,多出的0.53元需要处理吗?
请问老师,报汇算清缴的时候,有些货物去年12月份付了款没开发票,到目前都没开,供应商是想等后面货多了一起开,请问这种成本需要调增吗?
员工公积金录入,现实存在相同证件号码,这是什么情况呢
5月刚开的进项票,能在报4月增值税的时候勾选么?
老师,我是子公司被另一个子公司收购,收购后注销,账上挂的往来账,合并报表需要去税务报备吗
请问教育服务业,一般纳税人增值税6减3,申报时是填简易征收吗
老师,请问一下,个体户的,之前买了一个人的社保,后来没有买了,但是只做了减员,请问这样有问题的吗?执照还没注销的,只是没有什么业务,那社保需要去注销吗?不注销有问题的吗?
应交税费-留抵税额的借方
你好 那你就结转 借应交税费-应交增值税-销项税 贷 应交税费 -留抵税额