只要没有结转到库存商品和主营业务成本,都是借应负职工薪酬贷生产成本。

老師,11月的工资,一个员工多计提了2000,导致多算了几十元个税,多交了税款,要如何处理多交的税金,谢谢老师
老师,多计提的生产工人工资,下月如何处理?跨年又如何处理?谢谢老师
老师,春节公司买的礼盒发员工,如何账务处理?如果别的公司又从我们这里买去礼盒?又如何账务处理?谢谢老师
老师,请问工程款多开专票如何处理呢,谢谢!
老师,生产人员的工资我如何做账务处理呢? 会计分录能否写下,谢谢
已经确认了主营业务成本了
借应付职工薪酬贷生产成本 借生产成本贷利润分配 跨年做这个 没有跨年借应付职工薪酬贷生产成本 借生产成本借主营业务成本负数