只要没有结转到库存商品和主营业务成本,都是借应负职工薪酬贷生产成本。
老師,11月的工资,一个员工多计提了2000,导致多算了几十元个税,多交了税款,要如何处理多交的税金,谢谢老师
老师,多计提的生产工人工资,下月如何处理?跨年又如何处理?谢谢老师
老师,春节公司买的礼盒发员工,如何账务处理?如果别的公司又从我们这里买去礼盒?又如何账务处理?谢谢老师
老师,请问工程款多开专票如何处理呢,谢谢!
老师,生产人员的工资我如何做账务处理呢? 会计分录能否写下,谢谢
贵州的个体户一年内发票开超500万元请问需要补多少钱啊?
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
已经确认了主营业务成本了
借应付职工薪酬贷生产成本 借生产成本贷利润分配 跨年做这个 没有跨年借应付职工薪酬贷生产成本 借生产成本借主营业务成本负数