你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款 。 礼盒是你们平时销售的货物的话 :借销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品

老师 如果公司拿公司的款去购商务车 公司的人员出差用 要怎么办理和做账 如果到时要把车卖了又要在账务中如何处理
老师,公司外人员帮公司拉的业务,公司给这个人的业务费,如何账务处理?谢谢老师
老师,春节公司买的礼盒发员工,如何账务处理?如果别的公司又从我们这里买去礼盒?又如何账务处理?谢谢老师
老师你好!公司办理了保理业务,银行账户收到保理公司放款,该如何进行账务处理?银行账户支付的保理手续费75万,又该如何进行账务处理?谢谢!
我公司为人力资源服务公司,给劳务派遣员工发放中秋福利礼盒,以及高温福利王老吉。是否需要代扣代缴个税。如何进行账务处理
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
不是我们的主业,我们也是买别家公司的,又卖给了另一家公司
你好 那你们 就计入其他业务收入。 这个是视同销售的
1、卖出去可以开专票吗? 2、收的专票可以抵扣吗?谢谢老师
你好 1. 可以开专票 2. 收到的话可以抵扣 。因为你视同销售 要计算销项税的
用于员工福利的那部分也可以抵扣吗?谢谢老师!
你好1. 不可以抵扣哈 。 这个福利费是无法抵扣的这部分