您好,注意题干中的类型,本题中的是小规模纳税人,不存在进项,销项税额,所以不用设置了。

老师,这个真的发生退货是,冲回以前的销项税额为什么要借,应交税费-应交增值税(销项税额)呢,一般这样的不都是借应交税费-应交增值税(进项税额)吗
老师您好图中c选项应交增值税(进项税额、销项税额)不是它的专栏吗?为什么说不再设置啦呀
老师好,c选项,小规模纳税人税不可以抵扣,直接记入成本,销售额,为什么还要设置应交税费
老师你好,结转增值税当进项大于销项时,为什么用的是应交税费-应交增值税-转出未交增值税,而不是应交税费-应交增值税-进项税额转出?
老师,小规模纳税人本季度,已知销项发票不含税销售额为A,销项税额为B,含税销售收入为40万,进项发票不含税金额为C,进项税额为D,进项价税合计为15万,三个季度工资共6.4万,它的应交增值税税额怎么计算?
老师 自建房没有发票现在要做为公司的固定资产 可以入帐啊
老师,不知道进项,知道税负,知道销售额。税率13%如何测算交多少增值税
企业付出去的捐赠收入,怎么做科目
应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
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