你好,也就是收不回来了吗?做坏账的。
公司之前支付一笔货款,对方一直没有开票,现在要求对方开票,对方公司已停业不能开票了,现在这笔货款我们要做营业外处理,请问分录该怎么写?
预先支付给对方公司货款,对方公司未开票给我司,现在已经联系不上对方公司了,请问这笔款怎么处理呢?
我公司预付给对方的货款,但是对方一直未开票给我们,这笔账怎么冲平呢?现在已经确定以后也不会开票给我们
我公司在两年前有一笔业务,对方给我司开具的普通发票没有收到,现在对方公司已经联系不上,导致账面应付账款挂着这笔钱,怎么做能平呢?请老师具体解答下。
公对公转账,我们公司已经转账给对方,用于电梯维修,但是对方已经联系不上,开不了发票,账务上应该怎么处理呢?
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
不是,对方未给我司开票
我司账户已支付货款给对方
货物给你了吗?如果给了你借库存商品贷预付账款,然后正常结转成本,汇算清缴的时候调整。
你的意思就是白条入账,然后在汇算清缴在调整吗?
你好 是的,是这么理解的。
到汇算清缴调减吗
增加利润 减少成本的意思