你好 多计提了还是少计提了
老师你好,我想问一下去年计提的附加税有误,现在应该怎么写分录?
老师,你好,我想请问一下,以前年度的计提工资会计分录错误了,现在怎么去冲销?
老师,公司去年11月份申请缓交增值税和附加税一半,当时做账附加税计提也是计提一半,今年4月发现这账做错了,应该全额计提。想请问下,现在分录应该怎么处理?
老师,你好。我想问一下,缴纳增值税,附加税的分录应该如何写
老师,你好。我想问一下,计提附加税的分录
【董老师】您好,想咨询下:企业的母公司与企业的联营方之间,通常不构成关联方关系。学堂有看到过这个案例,记得之前咨询过您相关关联方的问题。这个一般通俗解释,怎么记忆会比较好?
老师麻烦问一下,公司注册资本实缴完了,还需要做什么处理,比如工商部门,谢谢
老师,20年的纸质发票红冲,怎么操作
我们是工厂,以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同,现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票,账单及水单,这段运输是客户负责的,但是因为客户是香港公司,他是和一家香港运输公司B签署运输合同,由B开具形式发票,实际B再委托国内子公司C完成业务,C开具了一定数额的专票发票给B,以备稽查,但是额度和实际发生的不符的,现在的问题是客户A担心提供了B开具的形式发票,税务局认不认可这个发票以及提供后税务局会不会追查到C公司还有B公司,另外我们现在想让客户签一份证明书,里面提及客户当月运输我司货物产生的运费是多少,然后要客户加盖公章,如果客户提供后税务局会不会进一步要求提供与之对应的发票
我们是工厂,以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同,现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票,账单及水单,这段运输是客户负责的,但是因为客户是香港公司,他是和一家香港运输公司B签署运输合同,由B开具形式发票,实际B再委托国内子公司C完成业务,C开具了一定数额的专票发票给B,以备稽查,但是额度和实际发生的不符的,现在的问题是客户A担心提供了B开具的形式发票,税务局认不认可这个发票以及提供后税务局会不会追查到C公司还有B公司?有没有税务风险,比如追缴税
麻烦问下老师,我们公司销售农业机械,是免增值税的,现在客户要求开13个点专票,我们公司有进项13个点票,开了要交税吗
老师,这个王志平她是未到期提前退费,她一整年的租金是14万,退费退了19000多,老板让我把退费加一行,然后减掉退费后这个再怎么摊销
内部交易不会影响乙公司调整后净利润吗?
老师,员工出差的吃饭补助,公司每天补助100元,这个不需要开发票,这个吃饭补助,需不需交个税?
老师,这道题,我不明白,为什么分子是加的225,而不是加(850+225=1075)
可以分别说一下吗?
你好 跨年了 走 借以前年度损益调整来处理 。 借应交税费-应交城建税等贷 以前年度损益调整 这个是冲计提 。 补计提就是相反分录。 然后 把以前年度损益调整转未分配利润去
老师是这样理解吗?多了就先冲计提,然后再写一笔正确的,少了就直接补计提,写一笔相反分录
你好 你直接冲多计提的那部分金额就行了。 没必要全部冲哦。 少计提了 就做补计提 补计提对应金额就行了。
补计提的分录是借应交税费-应交城建税等贷 以前年度损益调整 的相反分录?
还是说做原来那笔分录的相反分录?
你好 是的 做相反分录哈
那最后说的以前年度损益调整转到未分配利润 分录是借以前年度损益调整 贷未分配利润 把以前年度损益余额调整为平,这样对吗?
你好 是的。 就以前年度损益调整科目 是无余额的 。转到利润分配去 影响
好的,谢谢老师
没事的。希望能帮到你 满意请给予评价