你好 多计提了还是少计提了

老师你好,我想问一下去年计提的附加税有误,现在应该怎么写分录?
老师,你好,我想请问一下,以前年度的计提工资会计分录错误了,现在怎么去冲销?
老师,公司去年11月份申请缓交增值税和附加税一半,当时做账附加税计提也是计提一半,今年4月发现这账做错了,应该全额计提。想请问下,现在分录应该怎么处理?
老师,你好。我想问一下,缴纳增值税,附加税的分录应该如何写
老师,你好。我想问一下,计提附加税的分录
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
可以分别说一下吗?
你好 跨年了 走 借以前年度损益调整来处理 。 借应交税费-应交城建税等贷 以前年度损益调整 这个是冲计提 。 补计提就是相反分录。 然后 把以前年度损益调整转未分配利润去
老师是这样理解吗?多了就先冲计提,然后再写一笔正确的,少了就直接补计提,写一笔相反分录
你好 你直接冲多计提的那部分金额就行了。 没必要全部冲哦。 少计提了 就做补计提 补计提对应金额就行了。
补计提的分录是借应交税费-应交城建税等贷 以前年度损益调整 的相反分录?
还是说做原来那笔分录的相反分录?
你好 是的 做相反分录哈
那最后说的以前年度损益调整转到未分配利润 分录是借以前年度损益调整 贷未分配利润 把以前年度损益余额调整为平,这样对吗?
你好 是的。 就以前年度损益调整科目 是无余额的 。转到利润分配去 影响
好的,谢谢老师
没事的。希望能帮到你 满意请给予评价