你好 多计提了还是少计提了
老师你好,我想问一下去年计提的附加税有误,现在应该怎么写分录?
老师,你好,我想请问一下,以前年度的计提工资会计分录错误了,现在怎么去冲销?
老师,公司去年11月份申请缓交增值税和附加税一半,当时做账附加税计提也是计提一半,今年4月发现这账做错了,应该全额计提。想请问下,现在分录应该怎么处理?
老师,你好。我想问一下,缴纳增值税,附加税的分录应该如何写
老师,你好。我想问一下,计提附加税的分录
老师山西社保怎么申报?
老师,个体工商户与公司有运输业务,签订了运输合同,请问公司可要缴印花税
为什么发票勾选了,填报增值税的时候怎么没有刚抵扣的进项税额,进项票是去年5月份开进来的,本公司是去年新开的,这是第一次抵扣发票
第(1)问里面在算乙公司应申报的消费税时为什么不考虑对外投资的10%?对外投资也是视同销售啊!为什么只考虑销售的80%?
老师,对方开的专票我们抵扣了,在电子税务局对方还能红冲吗,需要我们同意吗
1、现代服务*免耕施肥;现代服务*沙漠化土地治理劳务费;现代服务*退化草原改良机耕费 2、建筑服务*退化草原修复;建筑服务*黑土坡治理;建筑服务*毒杂草质量。老师我例举的这两大类六小类印花税如何申报?
您好啊,想咨询一下一个问题的,那个有家旅游投资发展有限公司,是国有企业,然后他们有旅游区,旅游区有门票,餐饮,多种娱乐项目收入都是按分开类别计入收入的,现在因都是无票收入,我们想从税务局申请定额发票可以吗,然后定额发票一般是如何的,他们每个类别的价格都不一样,
老师,偶尔一次拆装环保设备,人工是外面劳务人员,那成本怎么做?没有工资,没有发票!
去年5月份开进来的进项票,这个月做认证抵扣怎么认证不了啊,
我们的主营业务是卖汽车,我们售后租回的车又租出去,账务处理?
可以分别说一下吗?
你好 跨年了 走 借以前年度损益调整来处理 。 借应交税费-应交城建税等贷 以前年度损益调整 这个是冲计提 。 补计提就是相反分录。 然后 把以前年度损益调整转未分配利润去
老师是这样理解吗?多了就先冲计提,然后再写一笔正确的,少了就直接补计提,写一笔相反分录
你好 你直接冲多计提的那部分金额就行了。 没必要全部冲哦。 少计提了 就做补计提 补计提对应金额就行了。
补计提的分录是借应交税费-应交城建税等贷 以前年度损益调整 的相反分录?
还是说做原来那笔分录的相反分录?
你好 是的 做相反分录哈
那最后说的以前年度损益调整转到未分配利润 分录是借以前年度损益调整 贷未分配利润 把以前年度损益余额调整为平,这样对吗?
你好 是的。 就以前年度损益调整科目 是无余额的 。转到利润分配去 影响
好的,谢谢老师
没事的。希望能帮到你 满意请给予评价