你好!你现在是借方余额还是贷方?
老师!其他应收款—社保期末贷方余额如何调平?谢谢!
老师好,请问一下,其他应收款期末是负数怎么把他调平谢谢老师
老师您好,资产负债表期末,其他应付款是负数是什么原因谢谢老师
老师我想问2022年把其他应收款,记成了其他收入,怎么能调账呢[流泪]谢谢老师
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
贷方负6800元
你好!这个你在填表的时候,填入正数就好了。你这个实际是借方正数。资产正数
一个报表做出来以后,一般注意哪些科目需要调整,调了看不出毛病也是合理合规
填什么表,我不需要做个分录调平吗
你好!这个不用做分录调平的。 如果你要做分录,就要看明细账,是哪一笔开始的。因为本身就应该计入借方的,计入到贷方去了。 调整对应分录。