你好!你现在是借方余额还是贷方?

老师!其他应收款—社保期末贷方余额如何调平?谢谢!
老师好,请问一下,其他应收款期末是负数怎么把他调平谢谢老师
老师您好,资产负债表期末,其他应付款是负数是什么原因谢谢老师
老师我想问2022年把其他应收款,记成了其他收入,怎么能调账呢[流泪]谢谢老师
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
老师:您好!请问才注册的公司,我个人转了500元到公司基本账户,备注的是开户手续户和买U盾费,当月银行从中扣了100元,摘要是费用收取,收款方手续费收入户,次月又扣了3笔转款摘要一样,而后退了3笔,一笔是账户服务费退费,2笔是数字证书费退费,正确会计分录怎么写?
老师,个税多扣了员工0.01.后期不退回了怎么做账
一般小规模建筑企业弥补5年的亏损怎么算时间
老师,您好,我们有收到一张个人代开的加工费发票 ,请问下我们是可以公账转给个人吗?然后申报个人所得税吗?
老师 工厂已经停工 机械都已经变卖了 要做什么处理。
贷方负6800元
你好!这个你在填表的时候,填入正数就好了。你这个实际是借方正数。资产正数
一个报表做出来以后,一般注意哪些科目需要调整,调了看不出毛病也是合理合规
填什么表,我不需要做个分录调平吗
你好!这个不用做分录调平的。 如果你要做分录,就要看明细账,是哪一笔开始的。因为本身就应该计入借方的,计入到贷方去了。 调整对应分录。