你好!你现在是借方余额还是贷方?

老师!其他应收款—社保期末贷方余额如何调平?谢谢!
老师好,请问一下,其他应收款期末是负数怎么把他调平谢谢老师
老师您好,资产负债表期末,其他应付款是负数是什么原因谢谢老师
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
附加税免税都有哪些政策,一般纳税人
F0B出口的货物在什么时候确认收入?按提单签发日期吗?
老师,二手车购买有这个发票,是不是正常入账就可以了需要调增吗
经过审计的报表,可以用于哪些方面?
申报日期9月、出口日期10月、我应该按哪个日期的汇率计算
我们付款付的收不到发票怎么办?
收票点是开完票收还是公户来款收
郭老师,问一下,如果我们要补缴7-9月份电商部分的销售的话,是不是先要在增值税表2里面填上无票销售的金额。然后再更改第3季度的企业所得税的报表是吧?
老师好,请问工资占销售收入的百分之多少?
老师,咨询一下招聘有退役证的退伍军人入职可以减免税的政策。另外退伍军人的退役证减税有年限限制吗?
贷方负6800元
你好!这个你在填表的时候,填入正数就好了。你这个实际是借方正数。资产正数
一个报表做出来以后,一般注意哪些科目需要调整,调了看不出毛病也是合理合规
填什么表,我不需要做个分录调平吗
你好!这个不用做分录调平的。 如果你要做分录,就要看明细账,是哪一笔开始的。因为本身就应该计入借方的,计入到贷方去了。 调整对应分录。