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老师好,请问一下,其他应收款期末是负数怎么把他调平谢谢老师

2021-02-24 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-24 11:50

你好!你现在是借方余额还是贷方?

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快账用户2830 追问 2021-02-24 11:53

贷方负6800元

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齐红老师 解答 2021-02-24 11:54

你好!这个你在填表的时候,填入正数就好了。你这个实际是借方正数。资产正数

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快账用户2830 追问 2021-02-24 11:55

一个报表做出来以后,一般注意哪些科目需要调整,调了看不出毛病也是合理合规

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快账用户2830 追问 2021-02-24 11:56

填什么表,我不需要做个分录调平吗

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齐红老师 解答 2021-02-24 11:57

你好!这个不用做分录调平的。 如果你要做分录,就要看明细账,是哪一笔开始的。因为本身就应该计入借方的,计入到贷方去了。 调整对应分录。

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