同学你好,提示的不能申报的原因是?
老师,我们之前本月预缴了印花税156 这个月印花税申报表我们的印花税是180 但在填表时候,本期已缴税额那156填写不了,提示本期已缴税款不能大于纳税人的已缴税款 0 这是为什么
老师 上月购车 这月缴纳印花税 怎么申报不了 是我日期填错了?
老师,我是建筑企业,8月申报印花税的时候,错报为购销合同申报并上缴了印花税,现在不能修改了。实际上建筑业应该怎么申报印花税
老师:印花税的房租我是上月一次性申报缴纳的,这月就没有需要缴纳的印花税了。那么我还需要零申报吗?
老师,申报印花税,这个是什么意思呀,需要怎么操作,日期我是哪里填错了吗
鸡铺卖鸡肉,自己养殖的,库存怎么做账
请问工程项目取得的进项发票印花税申报是买卖合同里面缴纳吗
老师双节快乐!这个业务为何不可以合并为一条分录?
老师,一般纳税人。可以开普票吗?可以开几个点的普票?
我公司收到房租20万,要不要申报租金合同印花税呢?
老师你好,请问未开票先预申报缴纳增值税及附加税怎么做分录?
老师。我们是一般纳税人。可以开几个点的普票给别人
老师 企业经营范围是废品回收,再生资源,请问要学习会计学堂哪个课程和哪个实操?
老师好!新版电子税务局中小规模增增值税3%减按1%征收,减征的2%记入什么科目,在财务报表和所得税申报表中如何填报谢谢
是商贸企业一般纳税人本月开出去含税发票154800,进来的进项发票是118000,按实际的合同金额开票,但是进销差大,税负很高,月底又进来一批货发票已经进来,从新进来的货物里面抵扣本月发票,那这样会造成开出去的比如6吨的货物,要抵扣8吨的进项,来达到税负,这样数量不匹配,会不会有什么税务风险
我点了保存 然后就窗口不见了 我在找到印花税申报 打开就是这样
我点申报就弹出这个页面
同学你好,税款所属于期是不对的,应是填上月时间;因为2月的税我们下个月才报的;
税款所属期填购车日期? 还有应纳税凭证书立日期是啥
同学你好,还有应纳税凭证书立日期是啥——就是开发票的日期
我税款所属期改了 申报还是不行
这什么意思 我单位购车不需要缴纳印花税吗 可我税种核定有购销合同啊
同学你好,这个是报税系统的问题 可以问下专管员;