同学,你好 你看你是哪种 加工承揽合同的计税依据为加工承揽收入,按加工或承揽收入0.05%贴花。 建设工程勘察设计合同的计税依据为收取的费用,按收取费用0.05%贴花。 建筑安装工程承包合同的计税依据为承包金额,按承包金额0.03%贴花。

老师,我们是建筑工程公司我们公司这季度开展了建筑工程服务业务,取得了收入,但是申报公司印花税时税局只给核定了购销合同印花税,是不是我们就不用交印花税了??
老师,购销合同的印花税我申报了,技术合同还没申报,是按次的,现在我要怎么修改呢?
老师,我是建筑企业,8月申报印花税的时候,错报为购销合同申报并上缴了印花税,现在不能修改了。实际上建筑业应该怎么申报印花税
老师前几天已经申报了建筑合同的印花税已经扣款,,现在说还要申报营业账簿的印花税。我采集不了这个税源啊
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,应该是第三种,我开出的发票是建筑服务的。
我现在应该怎么处理呢?
同学,你好 去税务局更正申报
老师,那建筑业是计税金额是什么?税率是多少?
同学,你好 印花税的计税金额是合同金额 你看合同是什么类型的,才可以判断税率
老师,是这种合同
用这个 建筑安装工程承包合同的计税依据为承包金额,按承包金额0.03%贴花。
那我8月缴纳的时候是直接以合同总额做为计税金额,而不是以开发票金额做为计税金额,是吗?这个合同金额是7000万,分三年建设的,难道一次性缴纳吗?
同学,你好 对的按照合同一次性缴纳