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老师年底结转进销项是结转本年年累计额吗?,着急谢谢老师

老师年底结转进销项是结转本年年累计额吗?,着急谢谢老师
2021-02-24 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-24 15:56

一、年底需要结转本年累计金额,就是结转的科目余额,科目余额结平处理。

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快账用户6074 追问 2021-02-24 16:00

图片里哪个数字?老师说下着急死了

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齐红老师 解答 2021-02-24 16:02

一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 你的会计分录是这样的。

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快账用户6074 追问 2021-02-24 16:22

老师您没有带入图表中金额,我按照这样做了,没有结平未交增值税

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齐红老师 解答 2021-02-24 16:24

一、你带数据做分录,就是将第一个分录中销项结平,进项结平。中间的差额写在第三行。 二、再结平“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目的科目余额,就可以了。

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快账用户6074 追问 2021-02-24 16:31

老师您看变成770,没有结平,老师快回复了

老师您看变成770,没有结平,老师快回复了
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快账用户6074 追问 2021-02-24 16:33

老师,好难,您带入金额好不好?

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齐红老师 解答 2021-02-24 16:33

二、 借:应交税费——未交增值税   770.86 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  770.86 将此分录再做一下,就可以了。

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快账用户6074 追问 2021-02-24 16:44

不平啊,老师

不平啊,老师
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齐红老师 解答 2021-02-24 16:51

结转后“应交税费——未交增值税”科目的借方余额表示留抵增值税385.43元

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快账用户6074 追问 2021-02-24 17:15

可是770.86多是我做了一笔这样的分录才有770.86多的,本来是362.24多,并没有留抵的啊

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齐红老师 解答 2021-02-24 17:19

一、你看我写的分录,就是这个是需要看你的明细,结平销项、进项后,就是再结平“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目的余额。

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快账用户6074 追问 2021-02-24 17:26

明细查哪个?怎么样查出错误?

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快账用户6074 追问 2021-02-24 17:27

在这之前我还结转了一笔,不知道哪里出错了,这个怎么查明细?

在这之前我还结转了一笔,不知道哪里出错了,这个怎么查明细?
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齐红老师 解答 2021-02-24 17:29

一、你将应交税费科目余额表的图片上传一下。 二、我是根据你的余额的数据处理的。应该就是这样的。

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一、年底需要结转本年累计金额,就是结转的科目余额,科目余额结平处理。
2021-02-24
你好,需要按月结转,而不是年底一次性结转的 
2022-01-05
您好就是你说的这样余额是上年累计的余额
2023-02-07
你好,这个没有要求结转,所以没有标准的结转的分录
2024-01-15
看下面这个截图去结转,你看截图,待抵扣进项税额不需要结转
2021-01-30
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