你好 没有发票的纳税调整

老师 我有部分的费用发票还没有回来 但是我为了调节当年的利润 做到了当年的账务处理当中 等到汇算清缴之前 如果票还没有回来的话 那么我就做纳税调增, 那以后这些发票回来的话 我该怎么做账务处理呢
老师,从代帐公司结账回来,有些费用她记重了我调减费用,有些因为费用发票回来,所以又增加了费用,这么一来,汇算清缴填的时候该怎么填写
老师,企业所得税汇算清缴的时候,没有发票的费用调增。那从交税来看,其实这笔费用的作用为0是不。账务里减少了收入,但汇算清缴又调增。一增一减,作用为0
老师,因为我们属于小型微利企业,汇算清缴时,一般收入,一般成本费用,期间明细表这些都是年填的,那如果有些期间费用因为没有发票,我要调增,我应该怎么填表呢?填哪个表呢?
老师,有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用,今年所得税汇算清缴前发票未回,做了纳税调增交了所得税,但是这笔发票今年11月份回来了,我应该怎么做账?
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
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资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
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老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
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我在原来盈利的基础上,又调整了2020年度的利润,成了亏损。有些是他们记重了,费用减少。有些是专票进行了入账,费用增加。汇算清缴时该怎么填表
你好 按账上的数据 填写期间费用表
期间费用表,是不是不用填,好像是什么企业不用填
小微企业不用给填写。有差异的填写纳税调整,明细表。
我的意思是我在12月份报表原来盈利的基础上,调整了管理费用,但是调整的这几笔中,有减少也有增加,我要填最终数还是增加减少的都要填?
你帐上调完了报表就按你帐上数据填写。有税会差异的做纳税调整。
调整的费用,我是小微企业需要填哪个表
填写基础信息表。纳税调纳税调整明细,折旧表,其他按实际情况。
好的谢谢老师
不客气的,如果问题解决,请好评。