您好,结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

老师,工业制造行业,当月只有进项,没有销账,麻烦给写一下月底结转的分录。还有就是如果是进项大于销项的时候,月底如何结转,麻烦老师把会计分录给写一下,谢谢。
老师,当月只有进项,没有销账,月底结转的分录。还有有的月份会有进项大于销项的时候,月底如何结转?麻烦老师把会计分录给详细一下,谢谢。
老师,请问,我有一批货物一月份采购过来,一月份出口的,开销项发票是二月份开的,我一月份出口怎么做会计分录,二月份确认收入的时候,结转成本怎么结转?老师,麻烦详细的会计分录写一下,谢谢!
老师,进项税额转出的分录,和月底结转时分录,麻烦你发一下给我,谢谢!
老师这个问题麻烦解答下谢谢公司当月开具销项税额2632.2,本月未取得进项发票 1.月底需要结转销项税额吗?如果需要结转会计分录是: 2.月底需要结转进项税额吗?如果需要结转会计分录是: 3.本月应交增值税2632.2,但是勾选进项税额为7078.02,需要做会计分录吗?如果需要,分录为:9
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
老师,是用2221002的应交税费~未交增值税还是用2221001005的应交税费~应交增值税~转出未交增值税啊?我有些混。 谢谢。
您好,后面一个,谢谢
老师,如果这个月是销项大于进项,月底的时候结转 销项税是:借:应交税费-应交增值税-销项税 10元 贷:应交税费-应交增值税-进项税 7元 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3元 ;结转增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税3元 贷:应交税费-未交增值税 3元 这样写对吧
老师,如果这个月是销项大于进项,月底的时候结转 销项税是:借:应交税费-应交增值税-销项税 10元 贷:应交税费-应交增值税-进项税 7元 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3元 ;结转增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税3元 贷:应交税费-未交增值税 3元 这样写对吧
您好,是的,请问还有什么可以帮到您的?