您好 请问结转增值税下的什么科目?
好,老师,问下建筑施工单位的工程结算科目帐务怎么处理,月末怎么结转,这个科目是设置在哪里的,会计科目里没有这个工程结算科目,谢谢
请问一下建筑工程没完结的时候 结转增值税会计科目怎么做啊
建筑公司的完整的会计科目,请说一下什么时候用什么科目,最后怎么结转,整个流程
老师,请问一下建筑业会计,开发成本这个科目是什么时候用?最后又怎么结转或处理?
老师,问一下,那个结转增值税里的未交增值税做手工明细账的时候怎么做,上面没有这个科目
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
就是我结账增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税(销项减去进项) 贷:应交税费—未交增值税 这样对吗
但是我查百度是这样的
销项大于进项这样写结转分录正确的
那如果销项小于进项呢
销项小于进项 当月可以不做账务处理的
缴纳印花税是 借:工程施工—间接费用—项目—印花税 还是:税金及附加—项目
借 税金及附加-印花税 贷 银行存款