您好 企业所得税A105050职工薪酬支出及纳税调整表里账载金额跟实际发生额一样的不会增加A100000表里的纳税调整增加额 纳税调整减少额是表填好了 系统自动带入的

请问企业所得税A105050职工薪酬支出及纳税调整表里账载金额跟实际发生额一样的会增加A100000表里的纳税调整增加额吗,纳税调整减少额是在哪里填写的?
企业所得税A105050职工薪酬纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额不同,账载金额是指包括计提的,实际发生额不包括计提的,是实际发放的,那在纳税调整表中的职工薪酬账载金额是填A105050职工薪酬中的实际发生额吗
职工薪酬支出和纳税调整表里呃,账财金额,实际发生额和纳税调整额能填成一样的吗?
企业所得税职工薪酬支出及纳税调整明细表里面账载金额和实际发生额,怎么填?
老师,请问企业所得税汇算清缴表里职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额、实际发生额和税收金额应该怎么填写,
我们出售二手固定资产,企业开具增值税普通发票给买家。二手车交易市场又开具了一张二手车销售发票,我们的电子税务局出现二手车销售发票。 增值税申报,表一,会不会把二手车销售发票计入进去,会不会影响我们的销售额
老师您好,我们小规模公司盈利了150万,需要缴纳税,如果我把150万投资另外一个公司是不是就不需要缴纳税了
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
但是我填好A105050表后就增加了A105000纳税调整增加额啊
可以把您的表截图看看吗
一次只能发一张图片吗
老师能看清吗
我重新发一下截图,看得清楚一些
老师,我把费用表也截图给你看
第五栏 税收金额栏次您没有填写啊
我是小规格药店零售,没有税收啊
职工薪酬这个表 也要填写的 不然要纳税调增
那是填写职工薪酬的金额吗
是的 填写职工薪酬的金额 跟前面栏次一样
福利费也是一样吗
老师,这些填好后A100000的利润总额跟资产利润表的利润总额差了一个福利费金额,是对的吗?
是的 福利费也是一样
老师,A104000福利费应该加到职工薪酬里面吗
A104000福利费 您可以截图看看吗
好的好的
请问您是小微企业吗
我填基础信息的时候勾小微企业,但是系统跳出提示,我不满足小微企业条件
其实应该是小微企业吧?我是药店零售,年收入24万多一些,员工3人,投资6.5万元
应该是小微企业的
老师,那我勾选了小微企业,收入,成本,费用表都不用填写了,就只要填A105050A和A105000,A106000,A100000这几个表了吗
是的 只要填A105050A和A105000,A106000,A100000这几个表了