你好,那你实际上是对的上还是对不上?不用去看发票和付款平不平,就是看对方给你的金额你是不是认可

老师好,正常情况下收到发票还未入库,借应交税费应交增值税进项税额贷应付账款,但是公司做的是借应交税费-应交增值税(进项税额),贷应交税费-待认证税额,但我们实际上已经认证抵扣了,这样做的话,实际报税跟账目是不是不一样的呢?
收到询证函,发现金额不符,情况下实际付款与发票已经平了,但是收到的发票没有全部认证做账,所以账上存在余额,应该怎么写说明
这个月我发票平台认证的进项税是96万 但是我金蝶余额只有90万 , 录账以后带认证进项税科目变成负6万了 应该是之前的票没收到但是已经认证了,现在应该怎么处理呢
客户的会计事务所寄来了询证函,核对截至22.3.31双方的往来款项 其他都相符,但是用友账上应收账款有余额,是3月份开的发票,22.4-6月租赁费(我方租给对方的),按理说是预收账款,但是入到了应收账款的借方,贷方提前入进租赁收入,可是询证函上是写相符还是不符吗,下面的补充说明怎么写
我单位作为中间单位,与上下家签订购销合同,现在与客户的合同已经解除,供应商当时直接将商品交给客户。但是供应商当时已开具发票,在我单位账上挂账应付账款,现在供应商不给开红票,说是他自己的账面已经抹平,没有这笔应收款,然后我单位出具询证函,想将该笔应付做营业外收入,对方又不承认账面余额为0,请问还有什么方法可以处理该笔应付款项?
老师,公司2024年买的固定资产(几辆运输车辆),会计一直没做固定资产折旧,2026年开始做折旧可以吗?谢谢。
数电发票上面的单位没有写米字会不会影响抵扣
老师,建筑公司做广告材料,开票怎么开呢?
老师销售农机的公司,可以把货底子也就是以前年度积压的设备不开票便宜处理掉吗
公司做广告制作,发票开什么名称呢?
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
而且对方还做了暂估,对不上
对不上就直接挑出对不上的几笔,然后写明是这几笔对不上,还有原因,比如我方未收到等
对不对得上是以账上的余额来核对吗
是以账上的余额来核对,但是如果是因为你自己公司没有入账那就不是对方的问题,你自己要去补做
因为不需要那么多进项所以没有认证,这种需要去补做吗
没有认证并不影响你做账呀,认证不认证只是看你增值税抵不抵扣,跟你购进了多少东西做账并不冲突