同学你好 结转本年利润就可以了

请问2020年12月计提的管理费用科目,已结转成本年利润,现在2021年1月份需支付冲销以前管理费用科目,导致余额为负数,是否正确
每个月结束,收入费用类的科目(主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、其他业务收入、其他业务支出、管理费用、财务费用等)余额要结转入本年利润,计算本年实现利润情况。年终在正常月度结转的基础上,只要将本年利润转入未分配利润科目、进行利润分配即可。请问老师是必须每个月结转吗?还是年底统一结转,为啥导出来的是没有结转的
请问:资产总值12660万的科研企业可以执行小企业会计准则吗? 执行小企业会计准则,跨年后发现计提研发费用工资、管理费用资与实发有差异时,冲销更正差额是入未分配利润科目还是可以月末结转时直接入当年当期损益科目?2020年计提12月工资在2021年1月冲销更正
办公楼租金每月借管理费用贷预付款,现在想调整到营业外支出,是先红冲以前分录再写正确的分录吗?我红冲以前分录是借管理费用负数贷预付款负数,后来又写一笔正确的借营业外支出以前分录的合计数贷预付款,现在科目余额表里管理费用本期发生额是负数,期末为啥贷方还有余额
老师,我问下之前订正管理费用科目,我应该是从管理费用借方负数调整,但是我做到了管理费用的贷方,这就导致,我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致,是不是我也没法再调整了,如果我调整在2022年7月账务里面,我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
现在申报12月,太忙来不及调整,2月份回去修改资产负债表数据可以不
我们24年付款2万工程涂料,对方开票开了4千,剩下1.6万未开票,25年我来上班一直问负责人联系要票,要不来,我投诉对方不开票,对方给我说开不出来了,意思这个票没有了,我应该怎么处理这个账
从今年开始个人借款利息不用算增值税了对么
老师好,公司25年10月签的合同服务期限自26年1月1日至26年12月31日,合同印花税是从26年1月申报吗?
计提员工工资社保费会计分录
老师,我是小规模纳税人开的普票是1%,但是现在申报季报财务报表利润表减免税额那里电子税务系统是按减免3%的金额自动带出来的,就按这样就行对吧,这样的话和财务报表不一致没关系哈
老师,投资款申报印花税选哪个
老师好,企业会计准则,确认坏账的会计处理怎么做?
请问CPA税法那些税率要背记的,还有税务师的
老师,收到一张费用票,当时进项税额已经认证抵扣,现在发现这张发票没有入账,怎么处理?
老师 我20年的本年利润已经正常结转了 只是我现在想问的的我21年冲销的这笔停用科目是负数余额放在账上是没有问题的吗?
这个没事 负数后面用正数冲减就行了
也就是说我们再支付的时候会做一笔正确的管理费用冲减这笔 只是这笔本年是一直挂在账上而已是吧
对的 就是这样的哦