你好 借:管理费用 贷:银行存款
请问下,公司送货的时候可能对方卸货的时候时间过长就会收一笔超时费用,然后约定不开票只开收据,这个钱我们也是收了然后要给运输公司的,这个钱要怎么入账才合理呢?会产生哪些税费呢?
老师,我们公司新买了设备,然后请了外面的吊车卸货,产生的这个卸货费用,怎么做账务处理?
老师,我们公司供液氨,然后装货吨位和卸货吨位会有磅差,我们财务软件按进销实际入库,等1个月后,库存就负数了,因为卸的比装的多,我是想问哈,这样的情况我怎么做?
老师,我们公司是生产设备的,公司研发成功的新型设备发生的人工材料费用怎么入账?新设备又怎么入账?然后设备已经销售出去了,这个账务应该怎么处理?
老师,我们是做内账的,不涉及到外账,就是我们的运费和装卸费一般都是计入到库存商品中,进货进来了是借库存商品,贷,应付账款,装卸费,运费,等老板娘付了这个装卸费运费那么这个时候的分录是借应付账款运费装卸费贷库存现金,是不是这个成本费用就不用提现了,因为我们在结转成本的时候,已经把这个运费和装卸费结转掉了,那我这样子写分录是不是对的?是不是就不用把什么运费和装卸费再放到管理费用里面去了
研发水电费怎么分摊,厂房租金要摊吗
老师您好!请问一下养殖业养虾的,自产自销的,开需要交什么税,前期投入的建筑费用,算成本吗,需要提供购买发票吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
老师,开票内容是吊车叉车装卸费哦
应该计入制造费用什么明细科目呢?
不是生产过程钟的 不用计入制造费用 计入管理费用运杂费就可以