这个情况下在建工程可以结转入固定资产
老师,生产设备已经投入使用了,但是还没有收到发票,或者收到了发票,这个情况下可以在建工程结转入固定资产吗
老师,生产设备已经投入使用了,但是还没有收到发票,或者收到了发票还没有付完款,又或者是欠款也欠票,这3个情况下可以在建工程结转入固定资产吗?后期怎么调整
老师,我想问咨询一下在建工程转固定资产的条件是什么?我们单位建了一栋办公楼,已经完工投入使用,审计价格也出来了,但是工程款还没有付完,质保金发票也还没有开,监理费也还没有付完,这种情况可以转固定资产吗?
老师,固定资产发票没有收到发票,但设备已使用了,能入固定资产计提折旧吗?
固定资产因为升级改造 ,转到了在建工程,钱是都付了,有些发票拿不到,还在预付账款科目,暂时还不能结转回固定资产,但是设备改造好已经投入使用了,按理应该要摊销折旧了,发票不全费用结转不了,又无法摊销,该怎么办呢
老师,请问公司营业收入的现金部分和收银机系统核对后,缺失860元,无法查明原因,公司不要求人员赔偿,怎么做账?
建筑公司,比如说一个项目,需要设备租赁或者提供服务的一些成本,我设备已经在租了,但是钱没付,对方也一直没开发票,那我可以在一季度预提成本的吧? 比如预估这个项目租赁费是20万,我借主营业务成本20万,贷应付账款-暂估20万,这样一季度申报的企业所得税报表,成本就可以增加,是可以这么做的是吗,
老师 请问下月底增值税怎么结转 如5月进项抵扣656.6 税务系统进项票15046.81(未全部报销)销项64516.51
老师甲公司是债务人,丙公司是债权人,现丙公司将其对甲公司的债权转让给丁公司,丙公司是丁公司的债务人,三方签订了债权转让协议,这个是不是正常的业务操作,然后丁公司给甲公司开具发票,甲公司给丁公司支付相应的款项即可
开了发票给客户,客户在结算的时候少付了7万,这个如何操作可以税前扣除
您好老师,注册公司的时候选了线下,但我要线上销售业务,我可以把线下变更到线上吗?
老师:我公司去年卖了一辆旧车,而我把固定资产多写了2万多元导致应该营业外收入2仟多的变成了营业外支出2万多,现在跨年了我该怎么调整
给工地人员支付买菜钱 写备用金 后面直接用发票冲行吗 没有报销单 直接会计做账用油票直接冲掉
老师您好,请问下收到取得异常增值税抵扣凭证的税务通知,怎么写情况说明,发票是员工报销的汽车保养发票
采购发票和出口销售发票的规格型号为空,影响出口退税吗?有没有税务风险?
老师那后期怎么处理
后期发票到了再调整
要怎么调整老师
调整固定资产的入账价值