1没有就根据合同暂估借固定资产贷其他应付款暂估款,后续取得发票借固定资产负数贷其他应付款暂估款负数按发票做借固定资产贷其他应付款,付款做借其他应付款贷银行,2没有付款做借固定资产贷其他应付款,和上面一样做,
老师,生产设备已经投入使用了,但是还没有收到发票,或者收到了发票,这个情况下可以在建工程结转入固定资产吗
老师,生产设备已经投入使用了,但是还没有收到发票,或者收到了发票还没有付完款,又或者是欠款也欠票,这3个情况下可以在建工程结转入固定资产吗?后期怎么调整
老师,请问我们厂现在还在建快完工了 ,现在机器已经调试成功还没生产,已付机器款已收到发票现在需要转入固定资产吗?下个月计提折旧还是等工厂验收完毕开始投产的时候转入固定资产计提折旧
老师,我想问咨询一下在建工程转固定资产的条件是什么?我们单位建了一栋办公楼,已经完工投入使用,审计价格也出来了,但是工程款还没有付完,质保金发票也还没有开,监理费也还没有付完,这种情况可以转固定资产吗?
固定资产因为升级改造 ,转到了在建工程,钱是都付了,有些发票拿不到,还在预付账款科目,暂时还不能结转回固定资产,但是设备改造好已经投入使用了,按理应该要摊销折旧了,发票不全费用结转不了,又无法摊销,该怎么办呢
成立的商会协会,怎么做账?跟平时的公司有什么不同?
老师,我们不是银行和金融机构 只是公司与公司之间的临时借款,对方给我们转了一笔2万的利息 这种需要计提增值税吗?
电子税务局怎么申请退以前属期缴错的印花税
老师 您好 酒店9月份付60万9月 10月 11月房租,只支付了48万 还差12万10月份支付 会计分录怎么写 分摊怎么写
24年做了12万的未开票收入 并且已经交了增值税 现在把这个18228和16000算成未开票收入 还可以冲销85772的收入,这家是一般纳税人,会计告诉我这句话,这句话是什么意思
老师,教培机构新项目发生了招生成本,归集在工程施工科目,最后没有招到学生,只能转为费用吗?
怎么确认开给对方的专票对方是否已经勾选抵扣?因为需要作废冲红
老师,请问做电商的有个国际站,客户线上支付货款,那需要报关出口是不是跟正常货物报关出口是一样的呢
@郭老师,请郭老师回答下问题。现金比账面少1000,查不到少的原因该怎么做账?
老师,想问下医疗行业:供应商那购买试剂1000元,不含运费,运费我们支付100元,那我货物收到了,我是直接按照1100元入账?还是按照1000元入账,然后运费单独做成本。因为此试剂是需要冷链储存的
3这个处理和1是一样的,就是没有付款分录
预付款一部分,还有一部分没有付,有合同,暂时没开发票,后期付款才开的呢
付款做借预付账款贷银行,你暂估取得发票做借固定资产负数贷其他应付款暂估款负数,按发票做借固定资产贷预付账款