你好,机票开的普通发票,是可以按9%计算抵扣的
苗木普票0税率和免税的是不是能开票金额✖️0.09抵扣销项税
增值税普通发票适用于哪些情况?是不是不能抵扣进项税额的都开普票?
机票开的普通发票,上面税额为0(免税),是不是不能抵扣进项?
老师,餐饮普通发票的税额不能作为进项税额抵扣是吗?
老师,机票开了普通电子发票,不是专票,发票内容为”*经纪代理服务*代订机票产品“。是否可以进项税抵扣?如果可以,是按普通电子发票上的税额记进项税额的帐吗?
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
只备注了旅客名字,没有身份证号,也可以吗
你好,机票上面应当载明了旅客身份证号码啊
没有,通过去哪儿网订的票,取得的是电子普票,只备注了名字没身份证号,可以抵扣吗
你好,有取得机票的行程单吗?
没有,在哪里要
你好,在航空公司索要
没有行程单是不是就不能抵扣了
你好,没有行程单,没有员工身份证号码信息,那就不能抵扣的