你好 可以做坏账损失处理
请教一下老师,新接手一家公司,应收账款贷方有余额,结果问法人之后得知那几家公司都不存在了,注销了,现在怎么处理余额呢,会计分录怎么做,谢谢老师
各位老师,大家好,应收账款的贷方余额122802元,然后销售发票开出了204670,实实在在是一个公司,也是一个工程地点,后期收回了204670元,这个该怎么做账务处理呢,请老师教一下
老师,我新接手一家公司,上一个会计做了两年,一直都没有结转直接人工和制造费用,只结转了直接材料,目前直接人工和制造费用借方余额都很大,今年的期初余额分别是61和78万,请问这个应该怎么处理呢?
老师,我们是一家销售母婴用品的公司,之前的会计做账出现一些问题。目前账上的情况是,库存现金特别大,有九百多万。应收账款出现贷方余额一千多万,其他应付款也出现借方余额五十万,请问我需要怎么去分析企业存在的问题,接下来需要怎么调整乱账呢?期待您的回复,感谢!
老师我问一下,我们可多项目都结清,不知道代理记账公司怎么给我们做的账,现在应收的贷方都是余额,发票也开了,款也收了,但是现在就有余额,应该怎么办呢,求解?
甲公司固定资产房产与乙银行资产包进行置换,按评估价值,如甲资产账面价值4000万,评估价值14000万,那评估后的价值14000万,置银行等额价值14000万资产或者置换银行19000万的资产包,会计分录怎么做,涉及到哪些税?请老师讲详细些?
老师,有关收款收据的一个问题,由于第二联遗失了,对方给我第一联,盖了章,我可以用吗?
小规模纳税人,季度收入不满多少,减免增值税,减免增值税怎么记账?增值税减免了,附加税就不用计提了吧?
营业执照下来以后,需要做税务登记,还需要做什么,
老师好,个体工商户需要实缴吗?
求承兑汇票的会计分录。
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
老师,今天的成本票,可以放到6月吗??催了几天,都说给,昨天忘了催,说是今天开,
老师,我这里的公司上个月应交税费六万多,但是老板不交说现在没钱,然后税务局也发了税费催缴通知,老板也不吭声,那这个月还需要报税吗?
工地食堂收到供货商开的副食品和农副食品的发票能用吗?
分录怎做
你好 “计提坏账的时候,借方通过信用减值损失科目核算,贷方通过坏账准备科目核算。 计提坏账的账务处理是, 借:信用减值损失, 贷:坏账准备。 实际发生坏账的时候账务处理是, 借:坏账准备, 贷:应收账款。”
老师,是贷方余额/::L
我们的账套是应收账款有贷方余额
你好 那是应付账款的意思 ,不用付了转到营业外收入 借应收账款 贷营业外收入
谢谢老师,用不用写的说明啥的作为附件,还是直接做凭证啊
你好 写一个不用支付的说明 比如对方注销了
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!