收到的时候借银行房款,贷其他应付款,现在确认收入,借其他应付款, 贷主营业务收入, 应交税费, 借主营业务成本,贷银行存款。

你好,我们是房地产开发,现在要结转成本 ,有一些公司还没有完全付完款,那我先预提成本,请问预提成本怎么做会计分录?
老师,您好,请问,我们是总代理,下面又二级代理,二级代理要开通一个账号,付的年费,比如500元,二代先把款打给我们,我们再发给厂家开通,现在收到年费的专票,怎么做分录?还有就是收到二代给我们打的款,怎么做分录啊?非常感谢
公司帮别人代收代付款,一直做借银行存款,贷其他应付款。但现在代收代付的有一部分钱需要退款,而退款造成的银行手续费由对的承担,直接从代收的部分扣除,那分录怎么做?
就是我公司卫生费都是代收代付的先挂其他应付款,但是现在有一些非要开发票我要怎么做会计分录,还有做完收入成本的分录怎么做
您好,我们公司的老会计,在挂员工的账时做的分录是,借:管理/销售费用,贷:其他应收,为什么不直接用其他应付款呢 这个是,我们要支付给员工的报销款,就是还没有支付前,会先挂账,就做的这样的分录
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项