同学你好!这个可以做工资的哦 不过呀 如果把他们的收入 按工资薪金申报个税了 这样 企业所得税税前 就是可以扣除的 否则的话 税前不可以扣除哦

老师,我想问一下,我公司,母公司投资控股旗下三家公司,这几家公司所有的开支运营都是由法人的私人账户转进去来支付货款的和费用的,现在我们公司要融资,对方要求我们把,在报表实收资本上体现出母公司投资给过三家公司投资款,但是我们从来没有已母公司的名义转钱给三家公司账户过,都是法人私户转账过去的。现在母公司注册资本1千万,实际入账实收资本才100万,三家公司的实收资本都是虚的,没有入账过,这个要怎么分出母公司投资款给给过三家公司呀
老师好,建筑公司建造师是从中介聘过来挂靠的,通过银行转账到中介公司私人一个人的卡上13万,我备注的是工资,可是对方又不开票,我这个要怎么做账呀
小规模建筑公司对公给一般纳税人开服务费专票1000万,公账发工资不到100万,对方公司通过走农民工专户发了70%,我们收回这部分款项,过年前要发工资,农民工是几个月一起发的。可以对私发工资吗?管理员工资是公账发的。报税时应提交些什么资料。这个账要怎样做才合理?
老师好,咨询下,建筑公司通过中介聘用的中职职称有几笔5万的工资支出,通过公司公账转入了对方的私人账户,对方又未开具发票,这个我要怎么做账呀
老师好,咨询一下,建筑公司给中介公司的证书挂靠费,是一次性支付给对方账户,我公司是走的对公账户,这笔款没有发票,我当时入账了,我现在要怎么调处,会计分录怎么做
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
但是转账是大笔的转给中介一个人的账户上,这样也可以直接做工资吗
这个可以呀 只是不能税前扣除哦。。。
不能税前扣除,我要怎么用科目过度呢,还是在汇算清缴时踢出来
这个就是记入管理费用呀 企业所得税汇算清缴 要调增的