你好,这个你们是不可以税前扣除的。
老师好,请问一下,我是地产企业,我公司和一个策划公司签了一份策划合同,约定策划公司来我公司办事人员差旅费有我公司承担,这个差旅费我能入差旅费税前扣除吗
老师,咨询一下。如果我们用母公司的人员做现场支持,他们出差有一个差旅补助。我们需要支付这个差旅补助,需要申报个人所得税不?也没签劳务费的合同,就是人家为了子公司的项目出差了,每天我们子公司得给人家把差旅补助按集团的标准也要承担的,需要申报个税不?大概5天,每人900元这样,4个人
老师,我想问下差旅费的问题,差旅费不是能100%税前扣除吗,我们公司就入了好多费用到差旅费。老师,对差旅费这个有没有什么规定?
老师,请问一下公司采购业务到外地进行询价,需要其他公司的人员协同,其他公司人员产生的费用也由我公司承担,可以一并计入差旅费吗?
老师您好,我公司与A地一名人员签订劳动合同,合同约定其在A地开展业务,请问他的差旅费怎么界定?是A地和公司所在地之外的区域吗?
分公司亏损,总公司盈利,所得税要分给分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做汇算清缴嘛?前期多长时间的费用计入开办费呢?
怎么能快速了解公司是一般纳税人还是小规模纳税人呀?
老师:W小规模公司,注册资金100万,法人为自然人A,100%持股,自行拆分为50股,每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B,A共收到股价款22.5万,且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票,只是AB双方口头约定,固定资产已交付A使用,这部分怎么入账? 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算?
老师您好,我计提所得税每个季度是按照年累计金额计提的,但是后边一个季度亏损了,我不用交税,但是我按照年累计利润总额计提了,之前交的多就不交税了,并把所得税费用也结转了,但是应交税费应交所得税还有余额怎么办
老师:W小规模公司,注册资金100万,法人为自然人A,100%持股,自行拆分为50股,每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B,A共收到股价款22.5万,且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票,只是AB双方口头约定,固定资产已交付A使用,这部分怎么入账? 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算?
老师好,特殊业务处理中以旧换新,收回旧货,需要确认进项税额吗
江算清缴主营业务收入小于增值税收入。增值税收入是对的,这个怎么处理?
老师,境内营业机构的亏损可以用境外营业机构的盈利弥补,这个知识点在课本的哪个地方?我找不到
2024年的项目,现在才发工资,工资表上的日期写的2024年6月,申报个税是2025年5月,这样可以吗?
不可以吗
你好,是的,是不可以的。
为什么?老师
你好,因为不属于你们的员工。
好吧,谢谢老师,我以为协议约定了就可以
不客气,祝工作顺利哦!