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我公司过年外购米面油发给员工当过年福利了,对方开的专票,我方不是食品行业,分录怎么写?
老师你好,去年开的专票对方公司说我们没得许可证,要求我们公司把发票冲红了,款也通过银行账户转给我们公司了,说的不要求我们开票了,当时我们冲红后记入的营业外收入。现在对方公司又让我们把发票开给他,请问还可以开吗?
老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???
公司给员工租房子,但是这个租房的房租都是从公司账户付给对方,而且对方也开具发票给我们公司的呢?这个发票能当做公司费用吗?还是必须当做福利费申报工资吗?我们收到这个发票的分录怎么写,请写出分录,谢谢
老师我们公司在过年时给每个员工都发了大米白面豆油,这时应该代扣代缴个人所得税对吗?可是我当时忘记了了以为不用交个税,只要不超14%的都可以抵扣福利费,我现在需要怎么办呢?
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
我方筹建期,有多少员工卖多少份东西,买进来的时候 借库存商品 贷银行存款, 送员工时, 借,管理费用-开办费-福利费 贷,应付职工薪酬-福利费 进项税转出: 借应付职工薪酬-福利费贷,贷进项税转出 对吗?补充点
你这个认证才做 进项税额转出,你可以直接勾选不抵扣,这个不做进项税额转出,借库存商品 贷银行存款, 送员工时, 借,管理费用-开办费-福利费 贷,应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬,福利费贷,库存商品,
外购的东西用于集体福利,的做进项税转出啊?
你勾选不抵扣就是放弃抵扣,所以不做转出,这个意思是放弃做进项税额了,
常见的是转出吧?我按常规的来
这个是勾选不抵扣,这个勾选平台这个可以勾选不抵扣,这个是选择这个了,这个多香 ,不用多做账也不用多申报,多好,