借费用贷银行存款。

老师,支付给员工报销款,但票没到,如何做分录?
老师,支付了购货款,货物也已入库,但是专票还没给开,如何做分录?
先支付了员工报销款,但是还没有相对应的发票要如何做账
老师,员工已经垫付,员工填写完报销单之后,老总签完字,但是没有给员工报销费用,怎么做账?例如李员工以微信支付方式,支付窗帘费用1600元;李员工已经填写完报销单,老总已经签完字,公司未给他报销1600元。如何做会计分录?
员工1月份报销款多支付了90给员工,2月份报销款少支付90给员工,如何做账?
借:管理费用-养老 管理费用-失业 管理费用-工伤 贷:其他应付款—养老 其他应付款—失业工伤 失业工伤在贷方合并到一起可以吗?
申请增值税免税的也要第三方支付公司做自主报关的还原申报吗,第三方支付公司说免税的不用 公司自主报关的话是公司做还是第三方?
老师给临时工发工资用开发票吗?
如何更改二季度所得税
是的,老师!新建的在建工程产,达到预定使用状态后,转入固定资产,后续又发生了一些建设费用,也属于固定资产的,应该怎么入账
是的,老师!新建的在建工程产,达到预定使用状态后,转入固定资产,后续又发生了一些建设费用,也属于固定资产的,应该怎么入账
又到上限了,请刘艳红老师回答问题,谢谢
老师,租赁合同的计税依据取数是从每月开具的销项发票金额吗?
老师,我们公司是老挝币作为本位币,现在主营业务收入和主营业务成本是美元,这俩科目要设外币核算吗,需要添加外币币种金额吗
老师 免抵退申报表是根据出口业务发生哪个时间点填报呢
我们会计说是借:其他应付款 贷:银行存款
等票到了,借:费用 贷:其他应付款
你好,这样过一下也可以。
这样可以吗
你好,可以用其他应付款过一下。
好的,谢谢老师。我本来做的借:其他应收款贷:银行存款,准备等票到了,借:费用,贷:其他应收,我这个不可以吧?
你好,要用其他应付款,不是用其他应收款。
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评。