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老师,支付给员工报销款,但票没到,如何做分录?

2021-03-01 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-01 12:37

借费用贷银行存款。

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快账用户7535 追问 2021-03-01 12:39

我们会计说是借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户7535 追问 2021-03-01 12:40

等票到了,借:费用 贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2021-03-01 12:40

你好,这样过一下也可以。

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快账用户7535 追问 2021-03-01 12:40

这样可以吗

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齐红老师 解答 2021-03-01 12:41

你好,可以用其他应付款过一下。

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快账用户7535 追问 2021-03-01 12:42

好的,谢谢老师。我本来做的借:其他应收款贷:银行存款,准备等票到了,借:费用,贷:其他应收,我这个不可以吧?

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齐红老师 解答 2021-03-01 12:44

你好,要用其他应付款,不是用其他应收款。

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快账用户7535 追问 2021-03-01 12:45

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-03-01 12:49

不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评。

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借费用贷银行存款。
2021-03-01
员工垫付挂在这个员工身上,其他应付款——员工
2022-10-11
你好; 借管理费用 等 ; 其他应收款-员工贷银行存款 ;   下次报销 :借管理费用等 贷其他应收款- 员工;  银行存款   
2023-03-06
你好 借:管理费用-培训费 贷:银行存款
2020-11-04
你知道这个具体的是什么业务的吗?没有发票也可以做的,比如是办公费的借管理费用,办公费贷其他应付款
2022-07-12
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