借转出未交增值税,贷进项税额,

老师,如果本月只有进项税,没有销项税,需要做账务处理吗
老师您好,请问一下当月只有进项税额,没有销项税额,怎么做账务处理呢?需要做这一步结转吗?
老师,我公司之前有进没有销,所以只有进项税,本月发生销售产生的销项税6.46万,前期未抵扣进项税:19.95万元,那我本月需要结转增值税的账务处理怎么做?
老师,我公司之前有进没有销,所以只有进项税,本月发生销售产生的销项税6.46万,前期未抵扣进项税:19.95万元,那我本月需要结转增值税的账务处理怎么做?
如果当月没有销项,但是有进项,月末账务处理时,还需要转出未交增值税这一步吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
滞纳金专用发票进项税可以抵扣不
老师好,请问商业用地和工业用地所缴纳的税款有什么不同?谢谢
老师,我想问个问题,建筑公司有个项目购买了一辆二手铲车,对方公司要把车款开票给我们公司,但是这个公司又没有购进这辆车的进项发票,问了一下,这辆车好像没有购买保险,所以当初买的时候就没要发票,这种情况怎么处理
单位举行公司周年庆,发的纪念品,每份40元一人一份。职工和来宾都有,进那个科目,开票开什么内容最好?
年终奖发放有扣除数吗
老师,公司员工亲人去世,随的礼怎么做附件
请问一下,做一个酒店一般纳税人,内外账都做,一周去一次给多少钱合适
老师,我们厂招了很四五家租客进来生产,但是车间做的隔断都是我们厂自己花钱,有20多万,请问这个费用应该怎么分摊
劳务派遣公司选择全额开票还是差额开票好
数字代进去不对,本月销项税16549.57、本月进项22981.77结转后余额变成-22981.77,看不出哪儿错了
借销项税额16549.57、,转出未交增值税,22981.77-16549.57、 贷进项税额,22981.77
附加税的计提分录是怎么做的
你这个进项税 大于销项税额,不需要计提附加税。
我是说一般情况下怎么计提附加税,还有,如果有个员工当月离职,当月社保自己交的部分也是公司代缴,怎么做账务处理的
借税金及附加贷应交税费,根据实际交的增值税去计提附加税。
工资表上还扣吗,按截图这个去做。