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老师,本月有进项税没有销项税,这进项税当月勾选留底,需要怎么做账务处理?

2025-11-15 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-15 12:12

借应交税费待认证进项税额

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快账用户9422 追问 2025-11-15 12:16

借应交税费待认证进项税额 你这是还没有勾选抵扣是这样的。 我是说已经进行当月勾选,留抵进项税额,这种情况怎么做账务处理?

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齐红老师 解答 2025-11-15 12:24

勾选了直接结转到转出未交增值税

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借应交税费待认证进项税额
2025-11-15
借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。
2025-11-15
你好,做账的话是这么做的。借应交税费应交增值税销项税额 应交税费-未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
2024-06-06
您好,在申报表的 ”期末留底税额“留抵即可
2021-12-03
你好,这个不需要单独做凭证。你可以全部勾选,但是也没有必要这样做。
2024-04-09
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